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Modulo de carregamento:
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex:
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Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Destinatário do pedido | |
Nome completo do destinatário do pedido | |
Data que o documento foi emitido neste carregamento | |
Data e hora que o sistema confirmou a entrega da mercadoria ao cliente. | |
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
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Valor total do documento.
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Valor de desconto informado para fechamento do valor do pedido no carregamento. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor a ser recebido em cartão de débito
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Valor a ser recebido em cartão de crédito
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Valor recebido em cheques | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor recebido em dinheiro | |
Valor de mercadoria que foi devolvida | |
Valor recebido de forma antecipada.
Este campo é sugerido com o saldo em títulos do tipo "ANTECIPADO" que possui vínculo ao documento. O tipo de título utilizado para buscar os valores é definido na preferência CARREG.CAD_CARREG_FINANCEIRO.TIPOS_ANTECIPADO. | |
Valor de diferença/troco que foi registrado na operação, quando informado ele reduz o valor recebido para fechamento total do registro, neste caso não é gerado um contas a pagar ou receber.
Por exemplo no caso de um cheque no valor de 505,00 e total da nota 500,00; neste caso foi entregue ao cliente um troco de 5,00. | |
Saldo da operação, somente apresentado quando o documento estiver marcado para gerar faturamento e possuir plano de pagamento informado.
O saldo é resultado do valor do documento subtraindo:
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CMC7 para o cheque | |
Campo com o número febraban do banco | |
Campo da Agencia
OBS: Origem do CMC7 | |
Conta Corrente
OBS: Origem do CMC7 | |
Número do cheque.
OBS: Orgiem CMC7 | |
Pessoa correntista | |
Data do cheque | |
Cheque deve ser utilizado somente apartir de | |
Valor do cheque | |
Número de documento(s) que podem ser vinculados ao cheque, os documentos podem ser separados por vírgula e com a espécie do documento.
Exemplo: NFE 123, NFE 124 | |
Lista de documentos para seleção que podem ser vinculados ao cheque. | |
Define que o documento e o financeiro foi entregue e recebido pelo destinatário. | |
Chave de identificação interna | |
Ordem para entrega do documento. Permite definir um número que estabelece a ordem com que os documentos/mercadorias do carregamento devem ser entregues.
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Indica o documento que foi emitido para o pedido.
Deve ser informado obrigatoriamente um pedido ou documento (ou ambos). |
VENDA | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | Não | ||||||||||||||||||
COMPRA | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | Sim | ||||||||||||||||||
AMOSTRA | REVENDA A PRAZO | Não | ||||||||||||||||||
ORDEM_DE_SERVICO | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | Sim | ||||||||||||||||||
VENDA | |||||||||||||||||||
COMPRA | |||||||||||||||||||
AMOSTRA | |||||||||||||||||||
ORDEM_DE_SERVICO | |||||||||||||||||||
VENDA | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Não | |
VENDA | |||||||||||||||||||
COMPRA | |||||||||||||||||||
AMOSTRA | |||||||||||||||||||
ORDEM_DE_SERVICO | |||||||||||||||||||
Bloquear a edição de valores de boletos e cartões quando os mesmos possuem um valor informado.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Devoluções integrais devem ser confirmadas como entregues
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Apresentar o campo de antecipação como editável para valores com recebimento previsto a vista.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Cabeçalho para lista de documentos que podem ser vinculado a um cheque
Tipo: TEXT
SQL
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: select pd.id as pd_id , '|'||estab.nome_estabelecimento || '|' || esp.especie ||' '||doc.numero || '|' || pess.pessoa || '|' || pess.nome_completo || '| '|| pedi.valor_total || '|' || to_char(pd.data_emissao,'dd/MM/yyyy') || '|' || to_char(car.data_retorno_carregamento ,'dd/MM/yyyy') || '|' || coalesce(pedi.observacoes,'') || '|' as valor , pess.pessoa as cliente , pess.nome_completo as cliente_nome from pedidos_carregamentos pd inner join pedidos pedi on pedi.id = pd.pedido_id inner join doc_entradas_saidas doc on doc.id = pd.documento_id inner join especies esp on esp.id = doc.especie_id inner join pessoas pess on pess.id = pedi.cliente_id inner join estabelecimentos estab on estab.id = doc.estabelecimento_id inner join tipos_pedidos tp on tp.id = pedi.tipo_pedido_id inner join carregamentos car on car.id = pd.carregamento_id where pd.data_emissao is not null and pd.confirmar_entrega = 'N' and pd.carregamento_id = ? order by car.data_retorno_carregamento asc
Tipo de título utilizado para geração de títulos a receber quando informado valor no campo "Valor antecipado".
Caso não informado será definido o tipo de título ANTECIPADO.
Importante: O nome do título de título informado deve exatamente igual ao informado no cadastro de tipos de títulos.
Tipo: UPPER
Tipos de títulos que são classificados como boletos.
P.ex.: 'BOLETO','TESTE'
Tipo: TEXT
Tipos de títulos que são classificados como carteira. Por padrão é utilizado CARTEIRA.
Exemplo: 'CARTEIRA','TESTE'
Tipo: TEXT
Tipos de títulos que são classificados como cheque e devem informar o CMC7. Por padrão é utilizado o tipo CHEQUE.
Exemplo: 'CHEQUE','CHEQUE'
Tipo: TEXT
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado CARTAO CREDITO
Exemplo: 'CARTAO CREDITO',C CREDITO'
Tipo: TEXT
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado CARTAO DEBITO
Exemplo: 'CARTAO DEBITO',C DEBITO'
Tipo: TEXT
Tipos de títulos que são classificados como dinheiro/espécie. Por padrão é utilizado DINHEIRO.
Exemplo: 'DINHEIRO','ESPECIE'
Tipo: TEXT
Tipo de título em BOLETO
Tipo: TEXT
Valor padrão: BOLETO
Tipo de título para cartão de crédito
Tipo: TEXT
Valor padrão: CARTAO CREDITO
Tipo de título para cartão de débito
Tipo: TEXT
Valor padrão: CARTAO DEBITO
Tipo de título em carteira
Tipo: TEXT
Valor padrão: CARTEIRA
Tipo de título para os valores em espécie
Tipo: TEXT
Valor padrão: DINHEIRO