Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Lançamentos nas contas correntes:
Modulo de CTE:
Modulo de documento de entrada:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Modulo de emissão de documento atravez de pedidos:
Módulo de Manutenção de Documento de Entrada e Saida:
Modulo de Titulos:
Modulo de Titulos:
Modulo para apuração de tributos:
Modulo para lançamento de lote contábil:
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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Data do movimento contábil.
Data da escrituração do movimento. | |
Competência do lançamento.
Deve ser formado com o ano e mês, 4 e 2 dígitos respectivamente. P.ex: 201305, 201306, etc. | |
Número do lote. | |
Relacionamento com o estabelecimento relativo as operações do lote | |
Número do lançamento dentro do lote | |
Ordem da movimentação no dia, caso registro esteja em lote será automaticamente incrementado. | |
Número do título.
Se o título estiver em manutenção e a preferência FINANC.TITULOS.NUMERAR_EM_MANUTENCAO for "S", o titulo será numerado conforme o campo Número do título do tipo de titulo estiver configurado. | |
Sequência do título (0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., N).
A sequência 0 (zero) normalmente é indicada para título único, ou seja, não existem outros títulos com a mesma numeração considerando o estabelecimento, tipo do título e fornecedor (a pagar) ou estabelecimento (a receber). A sequência 0 (zero) também é indicada para título antecipado ("entrada") e a numeração da sequência dos demais títulos do plano de pagamento será iniciada em 1 (um). P.ex.: DINHEIRO = 0, BOLETO = 1, DUPLICATA = 2. A sequência deve ordenar os títulos de uma fatura, conforme as ordens de vencimento das parcelas (duplicatas). Mesmo havendo tipos de títulos diferentes no parcelamento de um plano de pagamento (p.ex.: parcela 1 = BOLETO, parcela 2 = DUPLICATA) o número do título poderá ser igual ao pedido ou documento que originaram os títulos, mas a sequência de cada título será gerado conforme o número da parcela, no caso, BOLETO = sequência 1 e DUPLICATA = sequência 2. | |
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex:
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Define o tipo de operação do título.
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Identificação do título | |
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc. | |
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Número sequencial automático para identificar os lançamentos realizados no sistema.
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Código do histórico a ser utilizado no movimento contábil | |
Histórico do movimento contábil Ex:
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Histórico/complemento da movimentação contábil
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Código de identificação (único) do Centro de Custos / Apropriações.
Ex:
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Nome/título dado para o Centro de Custos/Apropriações.
Ex:
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Código estruturado da conta contábil.
Ex:
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Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis | |
Título da conta contábil.
Ex:
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Relacionamento com o plano de contas | |
Código estruturado da conta contábil.
Ex:
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Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis | |
Título da conta contábil.
Ex:
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Conta contábil para importação de arquivos.
Pode ser informado:
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Relacionamento com o plano de contas | |
Valor de débito | |
Valor a ser informado para operações de débito, a conta contábil informada será inserida no campo de conta débito | |
Valor de crédito | |
Valor a ser informado para operações de crédito a conta contábil informada será inserida no campo de conta crédito. | |
Código estruturado da conta contábil.
Ex:
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Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis | |
Define o tipo de operação do movimento contábil
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Valor para o movimento contábil | |
Nível da conta | |
Relacionamento com o plano de contas | |
Tipo de layout para importação da movimentação contábil
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Arquivo para realizar a importação da movimentação contábil. Deve seguir o layout informado no campo de TIPO_LAYOUT |
MATRIZ | Transferência bancária | ESTOQUE | 1.1 | Ativo | 1.1 | Ativo | ||||||||||||
FILIAL 1 | Impostos | PRODUÇÃO | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Caixa | ||||||||||||
FILIAL 2 | Tarifas bancárias | ADMINISTRATIVO | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Circulante | ||||||||||||
CD-RS | Transferência bancária | VENDAS | 1.1 | ICMS | 1.1 | ICMS | ||||||||||||
MATRIZ | |
ESPÉCIE | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Transferência bancária | |
ESTOQUE | |
Estoque | |
Transferência bancária | |
Estoque | |
Ativo | |
Ativo | |
Transferência bancária | |
Estoque | |
Transferência bancária | Estoque | ||||||||||||
Impostos | Produção | ||||||||||||
Tarifas bancárias | Administrativo | ||||||||||||
Transferência bancária | Estoque | ||||||||||||
Transferência bancária | Ativo | Ativo | ||||||||||
Impostos | Caixa | Caixa | ||||||||||
Tarifas bancárias | Circulante | Circulante | ||||||||||
Transferência bancária | ICMS | ICMS | ||||||||||
Transferência bancária | Estoque | Ativo | Ativo | |||||||||||||||||||||
Impostos | Produção | Caixa | Caixa | |||||||||||||||||||||
Tarifas bancárias | Administrativo | Circulante | Circulante | |||||||||||||||||||||
Transferência bancária | Estoque | ICMS | ICMS |
MATRIZ | Transferência bancária | ESTOQUE | 1.1 | Ativo | 1.1 | Ativo | Débito | |||||||||||||||
FILIAL 1 | Impostos | PRODUÇÃO | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Caixa | Crédito | |||||||||||||||
FILIAL 2 | Tarifas bancárias | ADMINISTRATIVO | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Circulante | Débito | |||||||||||||||
CD-RS | Transferência bancária | VENDAS | 1.1 | ICMS | 1.1 | ICMS | Crédito | |||||||||||||||
MATRIZ | Transferência bancária | ESTOQUE | 1.1 | Ativo | 1.1 | Ativo | 1.1 | Débito | |||||||||||||||
FILIAL 1 | Impostos | PRODUÇÃO | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Crédito | |||||||||||||||
FILIAL 2 | Tarifas bancárias | ADMINISTRATIVO | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Débito | |||||||||||||||
CD-RS | Transferência bancária | VENDAS | 1.1 | ICMS | 1.1 | ICMS | 1.1 | Crédito | |||||||||||||||