Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Modulo de natureza de operação:
Modulo de plano contábil:
Nome para identificar o plano de contas | |
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Indicador de pagamento do documento fiscal.
Caso não informado não existe restrição.
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Conta gerencial "completa", utilizada como facilitadora para pesquisas das contas.
É a concatenação entre a conta contábil, o título e o plano de contas. P.ex: 1.1.1.1-CAIXA [GERENCIAL]. | |
Data de inicio da regra | |
Data de termino da regra | |
Código do histórico a ser utilizado no movimento contábil | |
Histórico do movimento contábil Ex:
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Código da referência Ex:
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Código da referência Ex:
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Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Quando informado indica que esta regra somente será utilizada para produtos deste tipo.
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Código estruturado da conta contábil.
Ex:
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Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis | |
Título da conta contábil.
Ex:
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Código estruturado da conta contábil.
Ex:
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Código contábil reduzido para ser usado nas operações contábeis | |
Título da conta contábil.
Ex:
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Define se a contabilização deve ser registrada individualmente(por documento) ou por dia.
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Define qual deve ser o estabelecimento que deve ser utilizado na geração do movimento contábil.
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Identifica o plano de contas para a qual esta regra se aplica. | |
Identificação que a regra pertence a um lançamento, dentro do documento.
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Relacionamento com o plano de contas | |
Relacionamento com o plano de contas | |
É apresentado como uma lista de opções. Cada opção tem 1 valor físico e um nome lógico que é apresentado.
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É apresentado como uma lista de opções. Cada opção tem 1 valor físico e um nome lógico que é apresentado.
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Excluir todos os registros da natureza destino ao copiar Valor padrão: N |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | Pagamento a vista | Transferência bancária | Valor Total | Valor Total | 1.1 | Ativo | 1.1 | Ativo | Documento | Fato gerador (Documento) | |||||
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | Pagamento a prazo | Impostos | Valor de ICMS | Valor de ICMS | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Caixa | Dia | Desmembramento | |||||
REVENDA A PRAZO | Pagamento a vista | Tarifas bancárias | Valor Total | Valor Total | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Circulante | Documento | Fato gerador (Documento) | |||||
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | Pagamento a prazo | Transferência bancária | Valor de ICMS | Valor de ICMS | 1.1 | ICMS | 1.1 | ICMS | Dia | Desmembramento | |||||
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Pagamento a vista | |
Transferência bancária | |
Valor Total | |
Valor Total | |
1.1 | |
Ativo | |
1.1 | |
Ativo | |
Documento | |
Fato gerador (Documento) | |
Transferência bancária | |
Ativo | |
Ativo | |
Transferência bancária | Ativo | Ativo | ||||||||||||||||||||||
Impostos | Caixa | Caixa | ||||||||||||||||||||||
Tarifas bancárias | Circulante | Circulante | ||||||||||||||||||||||
Transferência bancária | ICMS | ICMS | ||||||||||||||||||||||
Transferência bancária | |
Ativo | |
Ativo | |
Transferência bancária | Ativo | Ativo | ||||||||||||||||||||
Impostos | Caixa | Caixa | ||||||||||||||||||||
Tarifas bancárias | Circulante | Circulante | ||||||||||||||||||||
Transferência bancária | ICMS | ICMS | ||||||||||||||||||||
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | Pagamento a vista | Transferência bancária | Valor Total | Valor Total | 1.1 | Ativo | 1.1 | Ativo | Documento | Fato gerador (Documento) | ||||||||||
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | Pagamento a prazo | Impostos | Valor de ICMS | Valor de ICMS | 1.2.3 | Caixa | 1.2.3 | Caixa | Dia | Desmembramento | ||||||||||
REVENDA A PRAZO | Pagamento a vista | Tarifas bancárias | Valor Total | Valor Total | 1.2.4.4 | Circulante | 1.2.4.4 | Circulante | Documento | Fato gerador (Documento) | ||||||||||
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | Pagamento a prazo | Transferência bancária | Valor de ICMS | Valor de ICMS | 1.1 | ICMS | 1.1 | ICMS | Dia | Desmembramento |