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Modulo de emissão de documento atravez de pedidos:
Estabelecimento de origem dos pedidos de transferências. Este estabelecimento é utilizado como filtro para tabela dos pedidos/itens.
Somente serão apresentados estabelecimentos que possuem vínculo com uma natureza de operação de saída de transferência. Ex:
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Espécie a ser utilizada na emissão do documento que será gerado na baixa da transferência. | |
Estabelecimento de destino dos pedidos de transferências. Este estabelecimento é utilizado como filtro para tabela dos pedidos/itens.
Somente serão apresentados estabelecimentos que possuem vínculo com uma natureza de operação de saída de transferência. | |
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. | |
Campo com os tipos de pedidos | |
Número de pedido específico para pesquisa. | |
Data de cadastramento (no sistema) do documento que será gerado na baixa da transferência.
Valor padrão: [SYSDATE] | |
Espécie de documento.
Somente serão apresentadas espécies que:
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Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal. | |
Natureza de operação a ser utilizada na emissão do documento.
Somente serão apresentadas naturezas de operações de saída de transferência que possuem vínculo com o estabelecimento de origem e com a espécie selecionada. | |
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Apresenta os itens dos pedidos de transferências. São Apresentados itens de pedidos que:
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Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido. | |
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)add-null-optionIndica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no
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MATRIZ | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Manutenção | |
Define que deve apresentar somente espécies vinculadas a uma natureza de operação que esteja vinculada ao tipo de pedido selecionado.
Tipo: FLAG
A lista de pedidos para emissão dos documentos de transferência pode ser ordenada utilizando os nomes das colunas (mesmo formato imposto em consultas SQL).
Pode ser ordenado pelos campos da entidade ITENS_PEDIDOS (itpe), PRODUTOS (prod) e PEDIDOS (pedi), tais como:
Campo | Descrição |
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itpe.sequencia | Sequência do item no pedido |
prod.produto | Código do produto |
pedi.pedido | Número do pedido |
pedi.pedido,itpe.sequencia
Tipo: TEXT_LONG