Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Unidade de produto do item de documento:
Produto referenciado
| |
Quantidade do item do documento referenciado. | |
Itens de documento referenciados.
| |
Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
Relação de ordens de compra pendentes para o fornecedor/emitente do documento. | |
Item do pedido de compra ou de venda.
| |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
| |
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc. | |
Referência/código do produto conforme informado pelo emitente do documento.
| |
Nome da marca. Ex:
| |
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
| |
Informações adicionais do produto.
P.ex: Norma referenciadas, informações complementares, códigos adicionais. | |
NCM (classificação fiscal do produto). | |
Natureza de operação do item do documento.
Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens. A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais. Ex:
| |
Tributação do item do documento. Pode ser a tributação definida no produto ou no tipo de produto.
Para apresentar todas as opções de tributação modifique a preferência: "DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA_ITENS.FILTRAR_TRIBUTACOES_CFOP" para o valor "N" | |
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. | |
Unidade de medida do produto. | |
Valor unitário do item. | |
Sub-total para o item | |
Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |
Percentual em desconto para o item, o campo serve como apoio para calcular o valor de desconto em R$ do item | |
Valor de desconto informado para o item do documento | |
Campo livre para ajuste do valor de custo da mercadoria. Deve aceitar valores positivos e negativos. | |
Valor de desconto para o item do documento. | |
Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
| |
Valor de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro da mercadoria. | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
| |
Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
| |
Valor de base para cálculo do ICMS. | |
Valor ICMS isento. | |
Valor de ICMS em outros. | |
Valor de ICMS para o produto. | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
| |
Percentual da alíquota de IPI para o produto. | |
Valor de base para cálculo do IPI. | |
Valor de IPI isento | |
Valor de IPI outros | |
Valor de IPI para o produto | |
Valor subtotal do item | |
Valor da alíquota de de cofins | |
Aliquota de PIS | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
| |
Valor de base para ICMS substituição tributária.
| |
OBSOLETO!
Valor de substituição tributária do item. O valor do ICMS ST do item deve ser obtido através da Operações fiscais de itens do documento. | |
Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico. | |
Valor de base de ICMS ST retido | |
Valor de ICMS que foi retido no documento de entrada, campo implementado para atender o NT 2018.005 versão 1.20.
| |
Valor de ICMS ST retido | |
Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica. | |
Valor de despesas acessórias do item. | |
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
Valor de base de cálculo para o Imposto de Importação, quando a operação for sujeita a II, nas operações de entrada por importação. | |
Valor de despesas aduaneiras nas operações de entrada por importação. | |
Valor de Imposto de Importação para o item do documento (II). | |
Valor do imposto sobre operações financeiras nas operações de entrada por importação. | |
Valor de despesas acessórias informada para o item do documento | |
Valor de frete informado para o item do documento | |
Valor informado para o seguro | |
Ordem de compra | |
DOENSA.ITENS_DOC_ENTRADAS_SAIDAS.DATA_VALIDADE
Este campo somente é apresentado conforme parametrizado no atributo "Informar a data de validade nos documentos" do respectivo tipo de produto. | |
Identificação para os lotes do item do documento separados por linha. | |
Documento ID | |
Chave de identificação interna | |
NCM ( Nomenclatura Comum para o Mercosul ) para o produto | |
Layout a ser utilizado para impressão. | |
Impressora que irá imprimir as etiqueta. | |
Quantidade de etiquetas do mesmo item a ser impresso | |
Motivo do cancelamento da OS | |
Itens a serem cancelados da ordem de compra | |
Valor de substituição tributária do ICMS que foi recolhida de forma avulsa e que deve ser distribuída entre os itens com CSTs 10, 30 ou 70 do documento. | |
Define se o item deve ser considerado no valor total do documento.
Preenchido com:
| |
Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber). | |
Define se deve ou não calcular os impostos como ICMS, IPI. Quando informado "N", os campos devem ser preenchidos manualmente.
| |
Layout utilizado para realizar a importação do arquivo. | |
Arquivo para realizar a importação da movimentação contábil. Deve seguir o layout informado no campo de TIPO_LAYOUT
| |
Valor bruto para preenchimento do campo de outros valores
| |
Define o estoque a ser movimentado para operações que ocorrem com terceiros ou o estoque que deve ser movimentado para operação.
Deve seguir obrigatoriamente o estoque informado na natureza de operação, quando o proprietário ou detentor não for o estabelecimento. Casos:
|
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||
PEPSI | |||||||||||||||||||||||
FRUKI | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
COCA-COLA | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
COCA-COLA | ||||||||||||||||||||||
PEPSI | ||||||||||||||||||||||
FRUKI | ||||||||||||||||||||||
COCA-COLA |
Valor padrão: S
Define quais as CFOPs serão apresentadas para seleção nos itens do documento de entrada:
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Valor padrão: PROD.CAD_PRODUTOS
Atualizar a quantidade entregue do pedido vinculado ao beneficiamento
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Atualizar a quantidade faturar do pedido vinculado ao beneficiamento
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
valor unitário * quantidadeCaso seja informado o campo "valor total" o valor unitário do item será calculado por:
valor total / quantidadeEventos que disparam esta regra: