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Cadastro de Pedidos:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Modulo de emissão de documento atraves de pedidos:
Módulo para borderô:
Valor que ainda não foi informado nos registros de pagamentos do documento | |
Sequência de inclusão dos pagamentos. | |
Tipo de título financeiro.
A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Ex:
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Valor do pagamento que está sendo realizado com esta forma de pagamento (espécie, cartão, boleto, cheque, etc.)
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LOP utilizado para o registro de pagamento.
Para o campo vir preenchido conforme o LOP padrão do tipo de título, a preferência DOENSA.CAD_DOC_ENTRADAS_SAIDAS_PAGAMENTOS.USAR_LOP_TITULO deve estar com valor "S". | |
Caso forma de pagamento escolhido seja CHEQUE(02) deve ser informado o CMC7 existente no cheque. | |
Caso forma de pagamento/tipo de título escolhido seja:
CHEQUE(02) deve ser informado a Data "Bom Para" existente no cheque. OUTROS(99) e UTILIZA_CONTAS_CORRENTES marcada deve ser informado a Data do deposito. | |
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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Conta corrente que será efetuado o pagamento, geralmente utilizado em depósitos.
Somente estará disponível quando o tipo de título estiver marcada a opção "Utiliza contas correntes?". Apresentará contas correntes que:
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Número sequencial único adotado pelo banco da conta corrente.
Somente estará disponível quando o tipo de pedido estiver marcada a opção "Utiliza contas correntes?". | |
Relacionamento com o tipo de cartão ou bandeira
Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito". Ex:
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Número da autorização ou transação da operação de cartão de crédito/débito utilizando o POS
Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito". | |
Quantidade de parcelas a serem utilizadas no lançamento do cartão
Somente apresentado quando selecionado um tipo de título que a forma de pagamento SEFAZ esteja configurado "Cartão de crédito" ou "Cartão de débito". | |
Valor previsto por parcela, calculando pelo valor e a quantidade de parcelas.
Este pode não ser o valor final. | |
Valor de troco relativo ao pagamento, será automaticamente preenchido ao realizar a emissão do documento, e se a operação permitir troco. | |
Define se deve ser gerado os títulos relativos ao pagamento | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Data do movimento. | |
Nome do arquivo que foi importado | |
Número sequencial Único da transação, informado pela instituição financeira. |
ESPÉCIE | VISA | |||||||||
DUPLICATA | MASTERCARD | |||||||||
FATURA | IPIRANGA VISA | |||||||||
RECIBO | AMERICAN EXPRESS | |||||||||
ESPÉCIE | |
VISA | |
Não | |
Define se deve sempre permitir informar que existiu um financeiro no pedido mesmo quando não existe.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Comando SQL para popular as contas correntes.
Caso não informado utiliza o padrão:
select cc.id , cc.identificacao_conta from caixas c join tipos_caixa tc on tc.id = c.tipo_caixa_id join contas_correntes cc on cc.conta_caixa_id = c.id join bancos b on b.id = cc.banco_id where tc.tipo_caixa = 'CONTA' and c.ativo = 'S' and ( exists ( select 1 from contas_correntes_estabelecimentos cce join estabelecimentos e on e.id = cce.estabelecimento_id join usuarios_estabelecimentos ue on ue.estabelecimento_id = e.id where ue.usuario_id = [USER_ID] and e.bloqueado = 'N' and cce.conta_corrente_id = cc.id) or exists ( select 1 from caixas kc join estabelecimentos e on e.id = kc.estabelecimento_id join usuarios_estabelecimentos ue on ue.estabelecimento_id = e.id where kc.id = c.id and ue.usuario_id = [USER_ID] and e.bloqueado = 'N')) and (c.RESTRITA_USUARIO ='N' or exists (select ac.id from ACESSOS_CAIXAS ac join usuarios u on u.pessoa_id = ac.pessoa_id where u.id = [USER_ID] and ac.acesso in ('A','L') and ac.caixa_Id = c.id)) order by c.caixa
Tipo: SOURCE_CODE
Permite definir se deve ser utilizado sempre o LOP padrão do tipo de título informado.
Opçõs
Tipo: FLAG