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Modulo de emissão de documento atravez de pedidos:
Unidade de produto do item de documento:
Layout utilizado para realizar a importação do arquivo.
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Filtra os itens de pedido pelo estabelecimento.
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Produto que será devolvido | |
Nome dado para identificar o tipo de produto.
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Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Arquivo para realizar a importação dos itens do documento. O arquivo selecionado deve seguir o layout informado no campo "Layout de importação". | |
Permite filtrar itens de OSs por cliente.
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Tipo de produto que deve ser filtrado nos itens.
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Código do produto ou código de barras. | |
Permite filtrar pedidos pela sua data de emissão.
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Número do documento do qual deve ser filtrado os itens. | |
Número de série dos equipamentos a serem incluídos no documento | |
Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos.
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Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. | |
Permite filtrar pedidos pela sua data de emissão. | |
Série do documento do qual deve ser filtrado os itens.
Necessário estar informado número ou data de emissão para incluir a série no filtro. | |
Valor unitário do item. | |
Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
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Denominação da unidade de medida. P.ex.: metro, metro quadrado, metro cúbico, milheiro, unidade, peça, quilograma. | |
Nome da marca. Ex:
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Filtra itens de documentos emitidos na data informada.
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Filtra os itens de pedido pelo número do pedido. | |
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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Natureza de operação do item do documento.
Por padrão ela segue a mesma operação existente no cabeçalho do documento. Caso a natureza selecionada no cabeçalho esteja marcada como "Permite alterar natureza nos itens", será apresentado o campo para seleção da natureza na inclusão dos itens. A natureza do item não modifica definições financeiras do documento, somente definições de estoque e fiscais. Ex:
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Espécie do documento do qual deve ser filtrado os itens.
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Filtra os itens de pedido pelo tipo de pedido.
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Tributação do item do documento. Pode ser a tributação definida no produto ou no tipo de produto. | |
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. | |
Itens de pedido. O filtro é configurado na preferência DOENSA.CAD_ITDOES.SQL_ITENS_PEDIDOS.
Por padrão, é apresentado itens que sigam os critérios abaixo:
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Quantidade a ser devolvida, se não informada será considerado o saldo do item a ser devolvido
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Regra para o tributo ICMS. Somente por ser informada quando não informada regra do ICMS informado no cadastro do produto ou no tipo de produto. | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Soma total dos itens selecionados.
Somente será somando se na preferência DOENSA.CAD_ITDOES.SQL_ITENS_PEDIDOS possuir uma coluna "total". | |
Itens de documentos que podem ser vinculados ao documento. | |
Valor total do item. | |
Número da ordem de compra do cliente.
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Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
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Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido. | |
Total do item, calculado pela quantidade X valor unitário. | |
NCM para o produto | |
Centro de custos do destinatário. Utilizado para emitir o faturamento separado para cada centro de custos do cliente. | |
Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
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Informações adicionais do produto.
P.ex: Norma referenciadas, informações complementares, códigos adicionais. | |
Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
Valor de ICMS para o produto. | |
Percentual da alíquota de IPI para o produto. | |
Código numérico para representar o produto na ANP. | |
Valor percentual da alíquota de PIS
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Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |
Valor percentual de aliquota de COFINS
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Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber). | |
Valor de IPI para o produto | |
Define se o item deve ser considerado no valor total do documento.
Preenchido com:
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Valor de despesas acessórias do item. | |
Define se deve ou não calcular os impostos como ICMS, IPI. Quando informado "N", os campos devem ser preenchidos manualmente.
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Valor de base de cálculo para os tributos PIS e COFINS em operações de importação de mercadorias.
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Valor de frete para o item do documento. | |
Sequência do item de pedido que deu origem ao item do documento. | |
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
Valor de base de cálculo para os tributo COFINS em operações de importação de mercadorias.
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Valor base de ICMS para operações de entrada por importação. | |
Valor de base para cálculo do ICMS. | |
Percentual aproximada de impostos para item de documento.
Alíquota percentual de impostos aproximados de produtos com origem nacional, a ser apresentado no documento fiscal conforme a Lei 12.742/2012. Origem das informações: IBPT | |
Valor de ICMS em outros. | |
CST para o PIS
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Valor de IPI a ser inserido | |
Valor ICMS isento. | |
Percentual da base de cálculo do ICMS. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS.
P.ex.:
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Valor aproximado de impostos para item de documento, conforme a Lei 12.742/2012.
(Aliquota proximada / 100 * Valor total item) Origem das informações: IBPT | |
CST para o COFINS
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Valor percentual do II | |
Valor de base para cálculo do IPI. | |
Valor de Imposto de Importação para o item do documento (II). | |
Valor de direitos antidumping para o documento fiscal de importação | |
Valor do imposto sobre operações financeiras nas operações de entrada por importação. | |
Código de identificação da classificação fiscal do produto. Este código é formado pelo código de NCM do produto concatenado com a código da exceção se houver. Ex:
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Valor de frete nas operações de entrada por importação. | |
Valor de base de cálculo para o Imposto de Importação, quando a operação for sujeita a II, nas operações de entrada por importação. | |
Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado no documento.
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Valor de despesas aduaneiras nas operações de entrada por importação. | |
Percentual representativo para a substituição tributária ou percentual de MVA (margem de valor agregado) do produto/item. | |
Valor de desconto informado para o item do documento | |
Valor de base de ICMS ST retido | |
Valor de despesas acessórias informada para o item do documento | |
Valor de base para ICMS substituição tributária.
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Valor de frete informado para o item do documento | |
Percentual da base de cálculo do IPI. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de IPI. | |
Valor de imposto que será devolvido no documento fiscal.
Este campo deve ser preenchido somente quando o valor de imposto devolvido, deve ser destacado no campo de "despesas acessórias". Este valor não irá influenciar o valor de impostos como por exemplo "ICMS". | |
Somente deve ser preenchido quando o campo "VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS" estiver preenchido. Por exemplo: IPI = 5%
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Identificação para os lotes do item do documento separados por linha. | |
Valor unitário tributário do item
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Lista de preços utilizada para o item. | |
Unidade de medida tributária para o item do documento. Será informada apenas na NFE; caso não informada a unidade de medida padrão para o item. | |
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço. Será utilizado somente para geração do arquivo XML, quando não informado utiliza o valor de quantidade.
Quantidade é automaticamente preenchida quando informado o fator e unidade de medida tributária no produto. | |
Define o estoque a ser movimentado para operações que ocorrem com terceiros ou o estoque que deve ser movimentado para operação.
Deve seguir obrigatoriamente o estoque informado na natureza de operação, quando o proprietário ou detentor não for o estabelecimento. Casos:
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Informação sobre o veículo novo
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Valor de desconto incondicional para item. P.ex: Zona Franca | |
Tipo operação veículo novo
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Valor de desconto para o item do documento. | |
Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico. | |
Valor de seguro para o item do documento | |
Valor de ICMS ST retido | |
Caso marcado deve permitir a edição dos valores do item. Este campo é apresentado somente quando existe um item de documento vinculado.
Valor padrão: S | |
Unidade de medida alternativa utilizada para a operação com o documento fiscal. Quando informada será obrigatório o preenchimento da quantidade alternativa.
Normalmente, isso é utilizado quando existe alguma legislação exigindo que os documentos fiscais de determinado produto utilizem uma unidade de medida diferente daquela que o estabelecimento utiliza para os processos internos (controle de estoque, pedidos de venda, ordens de compra, etc.). | |
Permite apresentar os documentos vinculados ao item do documento.
Sua apresentação é configurada na preferência DOENSA.CAD_ITDOES.SCRIPT_DOCUMENTOS_VINCULADOS. |
COCA-COLA | Não | Não | 84139190 | |||||||||||||||||||||||
PEPSI | Sim | Sim | 84139190-01 | |||||||||||||||||||||||
FRUKI | Não | Não | 70091000 | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | Sim | Sim | 84139190 | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
84139190 | |
Não | |
Não | |
Venda concessionária | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
COCA-COLA | Não | Não | |||||||||||||||||||||||
PEPSI | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||
FRUKI | Não | Não | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | Sim | Sim | |||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | 84139190 | Não | Não | Venda concessionária | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | 84139190-01 | Sim | Sim | Faturamento direto para consumidor final | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUKI | REVENDA A PRAZO | 70091000 | Não | Não | Venda direta para grandes consumidores (frotista,governo,etc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | 84139190 | Sim | Sim | Outros |
Quando marcado (S) e for informado o número do pedido para inclusão dos itens não será validado o cliente do pedido informado com o destinatário do documento, permitindo a inclusão de pedidos de outros clientes que não sejam o destinatário do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Valor padrão: N
Permite configurar um script engine para apresentar os itens dos documentos pesquisados para seleção e inclusão dos itens no documento em elaboração.
Por padrão, nada é apresentado.
Macros disponíveis:
item numero id, label="Número"; item serie text, label="Série"; item especie upper, label="Espécie"; item natureza_operacao upper, label="Natureza operação"; item data_emissao date, label="Emissão"; item item id, label="Item"; item quantidade decimal_value, label="Quant.", format="###,###.######"; item saldo_confirmacao decimal_value, label="Saldo", format="###,###.######"; item unidade_medida text, label="Un."; item link text_html, label="Link";
sum quantidade; select doc.numero , doc.serie , esp.especie , nat.natureza_operacao , doc.data_emissao , itdoc.sequencia as item , itdoc.quantidade , itdoc.unidade_medida , '<a target="_blank" href="ConDoctes?Z_ACTION=CONSULTA&A_ID='||doc.id||'"> <i class="icon-external-link"></i></a>' as link from itens_doc_entradas_saidas itdoc join doc_entradas_saidas doc on doc.id = itdoc.documento_id join especies esp on esp.id = doc.especie_id left join naturezas_operacoes nat on nat.id = itdoc.natureza_operacao_id where itdoc.item_documento_origem_id = ${id} order by data_emissao; select itdoc.saldo_confirmacao from itens_doc_entradas_saidas itdoc where itdoc.id = ${id} limit 1;
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: item numero id, label="Número"; item serie text, label="Série"; item especie upper, label="Espécie"; item natureza_operacao upper, label="Natureza operação"; item data_emissao date, label="Emissão"; item item id, label="Item"; item quantidade decimal_value, label="Quant.", format="###,###.######"; item saldo_confirmacao decimal_value, label="Saldo", format="###,###.######"; item unidade_medida text, label="Un."; item link text_html, label="Link"; sum quantidade; select doc.numero , doc.serie , esp.especie , nat.natureza_operacao , doc.data_emissao , itdoc.sequencia as item , itdoc.quantidade , itdoc.unidade_medida , ' ' as link from itens_doc_entradas_saidas itdoc join doc_entradas_saidas doc on doc.id = itdoc.documento_id join especies esp on esp.id = doc.especie_id left join naturezas_operacoes nat on nat.id = itdoc.natureza_operacao_id where itdoc.item_documento_origem_id = ${id} order by data_emissao; select itdoc.saldo_confirmacao from itens_doc_entradas_saidas itdoc where itdoc.id = 17365856 limit 1;
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: select it.id , tp.tipo_pedido , p.pedido , it.sequencia , pr.produto , pr.descricao as "Descrição" , pr.referencia_fabricante as "Referência" , m.marca as "Marca" , it.observacoes as "Observações" , it.quantidade_temporaria_faturar as quantidade , it.preco as "Preço unitário" , it.quantidade_temporaria_faturar * coalesce(it.preco, 0) as total , case when (select x.valor from preferencias x where preferencia ='ERP.ENTREGA_PEDIDOS.ITENS_PEDIDOS.DATA')='N' then null when p.data_requerida is null and p.data_requerida_limite is null then 'SEM PREVISAO' when p.data_requerida is null and p.data_requerida_limite is not null then ' até ' || to_char(p.data_requerida_limite, 'dd/MM/yyyy') when p.data_requerida is not null and p.data_requerida_limite is null then ' até ' || to_char(p.data_requerida, 'dd/MM/yyyy') when p.data_requerida = p.data_requerida_limite then to_char(p.data_requerida_limite, 'dd/MM/yyyy') else to_char(p.data_requerida, 'dd/MM/yyyy') || ' até '|| to_char(p.data_requerida_limite, 'dd/MM/yyyy') end as "Data para entrega" , pp.plano_pagamento as "Plano de pagamento" from itens_pedidos it inner join produtos pr on pr.id = it.produto_id inner join pedidos p on p.id = it.pedido_id inner join estabelecimentos e on e.id = p.estabelecimento_id inner join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id left join pedidos_classificacoes pc on pc.id = p.classificacao_pedido_id left join marcas m on m.id = pr.marca_id left join planos_pagamentos pp on pp.id = p.prazo_pagamento_id where p.situacao not in ('M', 'C') and it.quantidade_faturar > 0 and it.quantidade_temporaria_faturar > 0 and tp.categoria in ('V', 'S', 'R', 'P', 'T', 'N') ${filtros} order by p.pedido, it.sequencia