Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Modulo do item de documento com serviço:
Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
Nome dado para identificar o tipo de produto.
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Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Descrição do produto ou serviço que deve ser impressa nos documentos.
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Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
Se a preferência DOENSA.CAD_ITDOES_SERVICO.INFORMAR_DESCRICAO_COMPLEMENTAR estiver marcada, mostra a descrição detalhada do produto como descrição do serviço. | |
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |
Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
Quando informado quantidade alternativa não será informado no XML e na impressão este campo. | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Valor unitário do item. | |
Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
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Valor total do item. | |
Valor de dedução da base de cálculo do imposto do item, quando informado reduz o valor a ser calculo para imposto, mas não modifica o valor de base do imposto.
A dedução pode ser configurada conforme o tributo, no campo FISCAL.REGRAS_TRIBUTOS.APLICAR_DEDUCAO_ITEM. P.ex: No ISS, está configurado para incluir a dedução na base de calculo do imposto. | |
Valor de desconto incondicional para o serviço
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Valor de desconto condicional a ser aplicado no item do documento | |
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
Código para o serviço conforme a Lei Complementar 116/03.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm Ex:
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Código da tributação do serviço para emissão da NFSe conforme definido pela legislação do município do estabelecimento emitente do documento. | |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Documento ID | |
Define se deve ser informado os subitens que compõem o item do documento. | |
Permite filtrar pedidos por um estabelecimento. | |
Permite filtrar itens de OSs por cliente.
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Permite filtrar pedidos pela sua data de emissão. | |
Permite filtrar pedidos pela sua data de emissão. | |
Permite filtrar pedidos por um número de pedido.
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Permite filtrar pedidos por um tipo de pedido. | |
Apresenta os itens de pedidos conforme os filtros informados.
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Soma total dos itens de pedidos selecionados.
Somente será somando se na preferência DOENSA.CAD_ITDOES_SERVICO.SQL_ITENS_PEDIDOS possuir uma coluna "total". |
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. | ||||||||
1.02 Programação. | ||||||||
1.03 Processamento de dados e congêneres. | ||||||||
1.04 Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | ||||||||
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
1.01 Análise e desenvolvimento de sistemas. | |
Não | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Concatena as observações do item do pedido com a descrição do item do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Quando marcado (S) e for informado o número do pedido para inclusão dos itens não será validado o cliente do pedido informado com o destinatário do documento, permitindo a inclusão de pedidos de outros clientes que não sejam o destinatário do documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Permite definir um SQL para apresentação dos itens dos pedidos a ser incluídos no documento.
Macros disponíveis:
Tipo: SOURCE_CODE