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Cliente:
Deve apresentar lista de produtos do período selecionado.
Valor padrão: N | |
Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. | |
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Número do ECF, quando o documento for emitido por um equipamento emissor de cupom fiscal. | |
Tipo de emitente do documento. Determina se é a empresa a emissora do documento ou se este foi emitido por outra pessoa/empresa.
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Tipo de operação do documento. Determina se o documento é uma "entrada" no estabelecimento ou uma "saída" do estabelecimento.
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Valor total das mercadorias do documento. | |
Valor da taxa de cobrança, outras despesas acessórias.
Caso informado o campo de "Valor de despesas acessórias informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
Valor do frete do documento fiscal.
Caso informado o campo de "Valor de frete informado" em um dos itens, será a soma dos mesmos. | |
Valor de desconto concedido no documento. Será considerado o somatório dos descontos informados nos itens do documento caso seja informado o desconto em qualquer item do documento. | |
Valor total de ICMS destacado no documento.
É a soma dos valores de ICMS registrados nos itens do documento. | |
Valor total do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) destacado no documento. | |
Valor total do seguro destacado nas despesas acessórias do documento. | |
Valor total do documento.
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Valor de juros/dia a ser aplicado nos títulos financeiros vinculados ao documento. | |
Percentual de desconto | |
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
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Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido. |
MATRIZ | Entrada | ||||||||||
FILIAL 1 | Saída | ||||||||||
FILIAL 2 | Entrada | ||||||||||
CD-RS | Saída | ||||||||||
Entrada | |
MATRIZ | |
Próprio | |