Sequência do item no pedido. | |
Coloca o produto, caso o produto esteja vazio coloca a observação do item de pedido | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
Nome da marca. Ex:
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Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
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Sub total do item apresentado na LIST ou VIEW | |
Situação específica deste item.
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Motivo do cancelamento do item. |
COCA-COLA | Pendente | ||||||||||
PEPSI | Aprovado | ||||||||||
FRUKI | Em execução | ||||||||||
COCA-COLA | Pronto |