| Sequência do item no pedido. | |
| Coloca o produto, caso o produto esteja vazio coloca a observação do item de pedido | |
| Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
 Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO  | |
| Observações adicionais sobre o item de pedido. 
 Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.  | |
| Nome da marca. Ex: 
  | |
| Código de referência do produto usado pelo fabricante.
 | |
| Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
 Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.  | |
| Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
| Valor unitário do produto.
 O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.: 
  | |
| Sub total do item apresentado na LIST ou VIEW | |
Situação específica deste item.
  | |
| Motivo do cancelamento do item. | 
| COCA-COLA | Pendente | ||||||||||
| PEPSI | Aprovado | ||||||||||
| FRUKI | Em execução | ||||||||||
| COCA-COLA | Pronto |