Exportação de títulos para registro de pagamento

Como Fazer - Remessa / Retorno de Pagamentos Sicredi

CNAB.EXP_CNAB_PAGAR.FAQ-199393
Objetivo
Esta FAQ tem como objetivo instruir como proceder para efetuar a remessa e retorno de pagamentos por arquivo CNAB 240.

Necessidades de cadastros:

Rotinas implementadas

Pagamento fornecedores

O título deve estar cadastrado no sistema, e possuir um código de barras informado no mesmo, na geração do arquivo para o banco será gerado lotes separados para títulos que são do próprio banco, e títulos de outros bancos.

Pagamento Convênios

O título deve estar cadastrado no sistema, e possuir um código de barras informado no mesmo, na geração do arquivo para o banco será gerado lotes separados para títulos que são do próprio banco, e títulos de outros bancos.

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Pagamento de tributos

Caso o título não possua um código de barras deve ser obrigatoriamente informado o código do Contribuinte ou código da receita.

Transferência Bancária

No caso de transferência bancária é obrigatório que o título possua uma conta corrente configurada no título.

PIX

Em operação com PIX, a chave selecionada pode ser aleatória, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ.

Para efetuar o cadastro da chave PIX, acessar o [sys:PESSOAS.CAD_PESSOAS;title=Cadastro de pessoas.]:
Ao entrar no cadastro da pessoa desejada, acessar a guia e cadastrar a chave correspondente conforme campos da interface:

Após informações preenchidas clicar em [b:Salvar F3]
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TED

DOC

Para fins de utilização das opções de TED e DOC, deverão ser cadastradas as contas correntes de cada pessoa.

Para efetuar o cadastro da conta corrente, acessar o [sys:PESSOAS.CAD_PESSOAS;title=Cadastro de pessoas.]:
Ao entrar no cadastro da pessoa desejada, acessar a guia e cadastrar os dados correspondentes conforme campos da interface:

Após informações preenchidas clicar em [b:Salvar F3]

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Caminho para fins de geração do arquivo de remessa

Menu > Financeiro > Bancos > [sys:CNAB.EXP_CNAB_PAGAR;title=Geração arq CNAB pagamento]

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Preencher os campos:

Após selecionar, clicar em [b:Gerar arquivo CNAB]

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Caminho para importar arquivo de retorno de pagamentos

Menu > Financeiro > Bancos > [sys:CNAB.IMP_CNAB;title=Processamento CNAB retorno]

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Preencher os campos:

Após preenchido os campos, clicar em [b:Importar arquivo]
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Na próxima interface [b:Realizar movimentações]

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Na próxima interface [b:Realizar movimentações]

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