Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
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ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
TIPO_TITULO | UPPER | Rqd UK | Tipo de título: Tipo de título financeiro. A alteração do tipo de título somente poderá ser executado em títulos com a situação "Manutenção". Exemplos:
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EXIGE_CMC7 | FLAG(1) | Rqd | Exige CMC7?: Indica se o título exige o código CMC7, normalmente utilizado em "cheques". Valor padrão = N |
GERA_NOTA_DEBITO | FLAG(1) | Rqd | Gera nota de débito?: Indica se este título pode ser agrupado gerando uma nota de débito. Valor padrão = N |
GERAR_AUTOMATICO | FLAG(1) | Rqd | Gerar automaticamente?: Indica se os títulos do tipo devem ser gerados automaticamente. Valor padrão = N |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd | Situação padrão do título: Situação padrão do título. Campo descontinuado Valores permitidos:
Valor padrão = A |
PERMITE_PARCELAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Permite parcelamento?: Indica se é permitido o registro de diversos títulos (parcelamento) quando informado o tipo de título na telas de geração de títulos financeiros. P.ex.:
Valor padrão = N |
PERMITE_PREVISAO_ANTES_VENCIMENTO | FLAG(1) | Rqd | Permite previsão antes do vencimento: Indica se pode informar a previsão de pagamento com data anterior à data de vencimento. Valor padrão = N |
DATA_AUTOMATICA_MENSAL | FLAG(1) | Rqd | Data mensal é automática?: Deve ser usada somente em casos que existe o parcelamento. Faz a troca do valor para o mesmo dia do mês seguinte. Ex: 1 prestação dia 15/08/07 , 2p dia 15/09/07 , etc. Valor padrão = N |
PERMITE_NEGOCIACAO | FLAG(1) | Rqd | Permite negociação?: Define se é permitida a negociação (troca dos títulos por novos títulos). Valor padrão = S |
INTERFACE_DATA_OBRIGATORIA | FLAG(1) | Rqd | Datas obrigatórias: Indica se os campos de data de vencimento e previsão de pagamento são apresentados e editáveis (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Valor padrão = S |
INTERFACE_LOP_OBRIGATORIO | FLAG(1) | Rqd | LOP obrigatório: Indica se o campo de LOP é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Valor padrão = S |
INTERFACE_NUMERO_TITULO | FLAG(1) | Rqd | Número do título é editável nas telas?: Indica se o campo de "Número do título" é apresentado e editável (permite alteração) nas telas de cadastros de títulos. Esta informação é valida somente para títulos na situação Manutenção ou Previsto. Valor padrão = S |
INCLUIR_FATURA | FLAG(1) | Rqd | Incluir como fatura/duplicata no XML de NFEs: Incluir registro como duplicata e fatura no XML de NFE. Somente serão informados se o tipo de título estiver marcado para apresentar no documento. Valor padrão = S |
IMPRIMIR_NO_DOCUMENTO_SAIDA | FLAG(1) | Rqd | Apresentar no documento de saída?: Indica se os títulos do tipo devem ser apresentados nos documentos de saída (NF, NFS, NFe, NFSe). Valor padrão = S |
BAIXA_AUTOMATICA | INTEGER | Rqd | Baixa automática: Indica a forma e/ou prazo em dias como deve ser processada a baixa (liquidação por 'pagamento') automática dos títulos, lembrando que a baixa automática é utilizada em operações a receber e pagar. Opções:
No caso de títulos que possuem repasse (p.ex.: cheque, ou outros repassados pela Repasses de títulos) deve ser configurado o valor -1 e configurada a preferência FINANC.TITULOS.DIAS_CHEQUES com o número de dias. Valor padrão = -1 |
FORMA_BAIXA | OPCAO(1) | Rqd | Cálculo das datas: Indica como são calculadas as datas para baixa (liquidação) automática do título e da sua previsão de pagamento. Valores permitidos:
Valor padrão = U |
REPETIR_BAIXA_AUTOMATICA | OPTION(1) | Rqd | Repetir baixa automática: Define se deve ser realizada a baixa automática em títulos que onde o pagamento foi estornado. Valores permitidos:
Valor padrão = S |
SIGLA_TITULO | UPPER(5) | Rqd | Sigla para os títulos: Sigla utilizada para representação dos títulos, a ser utilizada na unicidade do titulo. P.ex.:
Exemplos:
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PERMITE_IMPRESSAO_BANCO | FLAG(1) | Rqd | Permite impressão de boleto bancário?: Indica é permitida a impressão de boletos bancários para os títulos do tipo. Valor padrão = N |
PERMITE_TITULOS_VINCULADOS | FLAG(1) | Rqd | Permite títulos vinculados?: Indica se é permitida a vinculação de outros títulos ao (p.ex.: um título do contas a receber vinculado a outros títulos do contas a pagar de comissão relativos ao título do contas a receber). Valor padrão = N |
UTILIZA_CARTAO | FLAG(1) | Rqd | Utiliza cartão?: Indica se deve ser informado um cartão registrado no sistema (CARTOES.CARTOES_PESSOAS,title - ERROR: Não foi possível encontrar um registro em COMPONENTES onde NOME_GLOBAL = CARTOES.CARTOES_PESSOAS,TITLE!) para cadastro dos títulos do tipo. Valor padrão = N |
UTILIZA_CONTAS_CORRENTES | FLAG(1) | Rqd | Utiliza contas correntes?: Define se deve ser apresentadas as contas correntes para cadastro dos títulos do tipo. Valor padrão = N |
TIPO_OPERACAO_FINANCEIRA | SELECTION_CHECK(5) | Rqd | Tipo de operação financeira: Define para quais operações financeiras os títulos do tipo podem ser informados. Valores permitidos:
Valor padrão = R,P |
LOP_PADRAO_ID | ID(18) | FK | LOP padrão: LOP padrão a ser registrado nos títulos do tipo de título, caso não o LOP não seja explicitamente informado no cadastro dos títulos. Referência para LOPS |
CODIGO_RECEITA | INTEGER_OPTION(2) | Rqd | Código da receita: Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de código de receita Valores permitidos:
Valor padrão = -1 |
CONTRIBUINTE | INTEGER_OPTION(2) | Rqd | Contribuinte: Define a obrigatoriedade do preenchimento do atributo de Contribuinte. Valores permitidos:
Valor padrão = -1 |
PERMITE_TARIFA | FLAG(1) | Rqd | Permite tarifa: Define se é permitido informar tarifa para este tipo de título. Esta informação será utilizada somente pela operação de geração de tarifa automática. Valor padrão = S |
CODIGO_FORMA_PAGAMENTO | OPTION(2) | Forma de pagamento SEFAZ: Código estruturado para a forma de pagamento conforme manual da SEFAZ. Valores permitidos:
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PERMITE_TROCO | FLAG(1) | Rqd | Permite troco: Define se é permitido dar troco para pagamentos realizados com títulos deste tipo. Esta informação é utilizada no registro de pagamentos realizados em alguns processos, como p.ex.: os pagamentos de documentos do tipo NFCe realizados através da interface Checkout de venda. Valor padrão = N |
UTILIZA_LIMITE_CREDITO | FLAG(1) | Rqd | Utiliza limite de crédito: Indica se os títulos deste tipo tomam ou não crédito definido do cliente. Títulos como "Apresentação", por exemplo, não devem tomar o crédito do cliente mesmo enquanto estão em aberto. Valor padrão = S |
GERACAO_NUMERO_TITULO | INTEGER_OPTION(1) | Número do título: Define como será gerado a numeração do título. Valores permitidos:
Valor padrão = 0 | |
INFORMAR_CONTA_LOP | FLAG(1) | Rqd | Informar conta do LOP: Caso não informado a conta corrente na operação que necessite de uma, deve ou não ser informado o a conta corrente existente no LOP do título. S = Será utilizado a conta do LOP N = Não será informado a conta existente no LOP. Valor padrão = S |
PERMITE_MULTIPLOS | FLAG(1) | Rqd | Permite múltiplos: Define se é permitido o registro de múltiplos registros de títulos. Informação será utilizada na existência de pagamentos para o documento(NFCe) Valor padrão = S |
DESCRICAO | TEXT_LONG | Descrição: Descrição livre para o tipo de título. P.ex: Tipo de título:DARF Título: Documento de Arrecadação da Receita Federal. | |
PERMITE_MULTIPLOS_LANCAMENTOS | FLAG(1) | Rqd | Permite múltiplos lançamentos: Define se é permitido que no título sejam registrados diversos registros de lançamento. Caso informado "Sim", não será atualizado o valor dos lançamentos ao alterar o valor do título. Valor padrão = N |
AUTORIZADO_PAGAMENTO | FLAG(1) | Rqd | Autorizado para pagamento: Define o valor padrão para autorização de um título a pagar. Caso informado "Sim" não será registrado o usuário que criou o título como autorizador. Valor padrão = S |
APLICAR_CONCEITO_INADIMPLENCIA | FLAG(1) | Rqd | Aplicar conceito de inadimplência: Define se deve ser aplicado o conceito de inadimplência no cliente quando informado no LOP. Por exemplo: Cartão de crédito ou débito não devem aplicar o conceito. Valor padrão = S |
HABILITA_LIQUIDACAO_PARCIAL | FLAG(1) | Rqd | Habilitar situação "Liquidado parcialmente": Define se os títulos que forem liquidados parcialmente (saldo > 0 e diferente do valor do título) devem ser informados com a situação "Liquidado parcialmente". Por padrão, a situação do título confirmado será "Aberto", caso o título possua saldo (>0) e o pagamento não estiver programado. Valor padrão = N |
ATIVO | FLAG(1) | Rqd | Ativo: Indica se o tipo de título está ativo ou não. O sistema não permitirá a inclusão de novos títulos cujo tipo não esteja ativo. Valor padrão = S |
UTILIZADO_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS | OPTION(1) | Rqd | Utilizado como crédito na emissão dos documentos: Define se podem ser utilizados os créditos existentes no contas a pagar para realizar abatimentos ou descontos na emissão de documentos fiscais de saída para o cliente. Os créditos somente serão permitidos quando a opção Utilizar crédito na emissão dos documentos estiver marcada no cadastro do cliente. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
PERMITE_REALIZAR_ABATIMENTOS | FLAG(1) | Rqd | Permite realizar abatimentos: Define se o tipo de título permite a inclusão de abatimentos com origem em créditos existentes no contas a pagar, na emissão de documentos fiscais de saída. É utilizado somente quando permitido no cadastro do cliente está definido em CLIENT.CLIENTES.UTILIZAR_CREDITO_EMISSAO_DOCUMENTOS Valor padrão = S |
LAYOUT_PADRAO_IMPRESSAO | TEXT | Layout padrão impressão: Caminho para o layout padrão de impressão do tipo de título, por exemplo Nota Promissória, Duplicata, etc. Caso não informado o layout, não deve ser apresentado a ação de impressão para o tipo de título. Exemplos de tipos já desenvolvidos: duplicata conrec/promissoria conrec/carne | |
PERMITE_INFORMAR_ABATIMENTOS_DEVOLUCAO | OPTION(1) | Permite informar abatimentos na devolução: Define se no tipo de título pode ser registrado abatimentos por devolução. Por exemplo em cartão de crédito ou débito não pode ser registrado abatimentos, já em um boleto pode ser registrado até que o título seja enviado para o banco. Valores permitidos:
Valor padrão = S | |
TIPO_TITULO_ADIANTAMENTO_ID | ID(18) | FK | Tipo de título adiantamento: Tipo de título vinculado para geração de um título para adiantamento. Exemplo: Gerado um contas a receber de 100,00 com o tipo de título ADIANTAMENTO, e ao realizar o pagamento do mesmo, deve ser gerado um contas a pagar com o tipo de título vinculado no valor de 100,00 em aberto. Referência para TIPOS_TITULOS |
ADIANTAMENTO | OPTION(1) | Adiantamento: Define se tipo de adiantamento que deve ser realizado Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
PERMITE_GERAR_DOCUMENTO_FISCAL | OPTION(1) | Permite gerar documento fiscal: Caso marcado, habilita a opção de geração de documento fiscal de serviço com base no título a receber. Valores permitidos:
Valor padrão = N | |
LIMITE_MAXIMO_PARCELAS | INTEGER | Limite máximo de parcelas: Permite definir uma quantidade máxima de parcelas que um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CARTAO DE DEBITO pode ter o limite máximo de 1 parcela. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos. | |
VALOR_MINIMO_PARCELA | DECIMAL_VALUE | Valor mínimo por parcela: Permite definir um valor mínimo que cada parcela de um pagamento deste tipo de título pode possuir. Por exemplo, um tipo de título CHEQUE pode ter o valor mínimo de R$ 4.999,99. Este campo somente afeta a Formas de pagamentos de pedidos/documentos e não possui nenhuma validação para planos de pagamentos, contas a pagar/receber, ou financeiros de pedidos/documentos. | |
INFORMACAO_NUMERO_BANCO | OPTION_RADIO(1) | Rqd | Informação número banco: Indica se o campo "Nosso numero" deverá ser apresentado nos títulos deste tipo. Valores permitidos:
Valor padrão = N |
PERMITE_VALOR_ZERO | FLAG(1) | Rqd | Permite valor zero: Indica se os títulos deste tipo podem ter valor zero. Valor padrão = N |