Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Modulo de natureza de operação:
Chave de identificação interna | |||||||||
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Texto ou título utilizado para apresentação da natureza de operação nos documentos fiscais. O título ficará limitado em 40 caracteres em função do espaço disponível nos documentos fiscais modelo 1 para descrição da natureza. P.ex.: REVENDA DE MERCADORIAS NO ESTADO, REMESSA EM CONSIGNAÇÃO, RETORNO DE CONSERTO, etc. | |||||||||
Código sequencial e único para a natureza de operação para utilização da geração do SPED.
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Determina a prioridade/importância da natureza de operação.
Quanto menor o número, maior a prioridade da natureza. Ela determina também a ordem de apresentação das naturezas de operação. | |||||||||
Texto livre para descrever a natureza de operação, por exemplo com dicas ou exemplos. | |||||||||
Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
CFOPs que são utilizadas por esta natureza de operação. Para separar os CFOPs podem ser utilizados os caracteres: ",", ";", "/" e espaço.
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Define uma categoria para a natureza de operação, para "unificar" ou "agrupar" diversas operações sob uma mesma operação.
P.ex: Bonificação de cliente ( 3 naturezas: 1.901 - Entrada, 5.902;5.903;5.124 - Saída[Com/Sem Produção], 5.903 - Saída[Sem produção]) | |||||||||
Data de validade para a natureza de operação. Utilizado para definir que uma determinada natureza não deve ser utilizada após uma determinada data.
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Indica se a natureza de operação dos itens do documento pode ser selecionada.
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O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Indica o tipo de pedido padrão que a natureza de operação utilizará para emissão de documentos. Ex:
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Define se é permitido vincular todos os tipos de pedidos nos documentos.
Será necessário selecionar as opções no campo "Tipos de pedido permitidos" caso seja selecionado "Não". | |||||||||
Tipos de pedidos permitidos para vinculação aos documentos da natureza de operação. | |||||||||
Define se é obrigatória, ou não, a existência de itens de pedidos para os documentos. P.ex.: Item de Ordem de Compra para operações de entrada de mercadorias ou item de pedidos de venda para documentos de saída por venda.
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Define se os itens dos documentos podem, opcionalmente, ser referenciados/vinculados a itens de pedidos.
A vinculação dos itens dos documentos a itens de pedidos será obrigatória se o campo "Exigir pedido?" estiver selecionado. | |||||||||
Indica como os pedidos vinculados ao documento são validados.
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Define se deve ser apresentado/impresso o tipo de pedido nos "dados adicionais" dos documentos.
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Indica que os itens do pedido vinculados ao documento devem ser considerados como "entregues" (altera a "quantidade pendente" dos itens para 0 (zero) e informa como "quantidade entregue" a quantidade pedida dos itens), mas sem movimentar ou alterar os estoques, pois a natureza de operação está configurada para não movimentar estoques.
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Quando não informado uma movimentação de estoque e existir um vinculo ao pedido as quantidades a entregar no pedido devem ser canceladas.
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Define se deve incluir os títulos vinculados ao pedido na operação de inclusão dos itens no documento.
Caso informado "S", os financeiros vinculados ao pedido serão incorporados ao documento. Caso informado "N", o financeiro do pedido não será considerado.
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Recebe o valor "S" ou "N". Na interface é representado por um check-box que quando selecionado representa o valor "S".
Nas telas de query, a interface utiliza uma pop-list com as opções "Sim", "Não" e em branco (nulo). Propriedades (format)label-suffixQuando informado "label-suffix:true", o label aparece no lugar do sufixo, ou seja, após o check-box. Por padrão, o label aparece sempre à esquerda do check-box.multi-row-checkQuando informado "multi-row-check:true", define que em telas Multi Row terá um "checkbox" no top da lista onde é possível marcar e desmarcar todos campos correspondentes. | |||||||||
Define os campos que devem ser validados em um lançamento de documento de entrada com base na ordem de compra.
Por padrão caso exista diferença entre a pedido de compra e o documento será apresentado mensagem de erro.
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O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Validar a inclusão/alteração do estoque na itens no documento.
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Indica qual o tipo de estoque que será movimentado pela natureza. Quando não informado, utiliza o tipo de estoque definido para o respectivo tipo de movimentação. Ex:
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Indica o tipo de movimento do estoque a ser utilizado na emissão dos documentos desta natureza. Quando não informado, indica que os documentos não movimentam estoque.
Observar que o tipo de movimento selecionado deve ser para o mesmo tipo de estoque da natureza. | |||||||||
Natureza de operação a ser utilizada nas operações de entrada no estabelecimento destinatário ou no "desfazer" da produção
Somente permitido em operações de saída por transferência entre estabelecimentos da empresa. Estabelecimentos da mesma empresa são os que possuem a raiz do CNPJ iguais (p.ex. 88.451.067/0001-93 e 88.451.067/0002-74). Ex:
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Deve ser informado quando a operação for de transferência entre estoques do mesmo estabelecimento, por exemplo entre estoque de matéria-prima e de terceiros.
Obrigatoriamente deve possuir um estoque diferente da operação normal, e somente pode ser informado quando a operação principal de estoque estiver marcada "S" em "Transferência entre estoques" | |||||||||
Operação utilizada nos documentos gerados nos processos de transformação de produtos (saída e entrada por transformação).
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Define se deve ser validado a quantidade mínima e máxima nos itens dos documentos.
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Define como o valor unitário dos produtos nos itens dos documentos é preenchido.
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Define se o valor unitário dos itens do documento deve ser o valor líquido (valor do item - descontos + acréscimos) dos itens dos pedidos e/ou ordens de serviço vinculados ao documento.
O valor de desconto será informado em campos específicos com esta finalidade no documento caso não seja indicado para considerar o desconto no valor unitário dos itens. | |||||||||
Indica que os documentos emitidos com a natureza de operação irão gerar cobrança financeira contra o destinatário.
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Indica que poderão ser realizados aproveitamentos de créditos (títulos a pagar para o destinatário) para abatimento nos títulos a receber ou desconto nos documentos emitidos com a natureza de operação.
Naturezas de operação tais como bonificação, demonstração, devolução para fornecedores normalmente não fazem uso do aproveitamento de crédito. | |||||||||
Define se deve ser obrigatório a geração de financeiro para o documento fiscal ao ser emitido.
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Situação a ser utilizada para os títulos que forem gerados para esta natureza de operação.
Caso não informado utiliza o padrão para o sistema.
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Data que será utilizada como base para geração do financeiro do documento.
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Plano de pagamento padrão que é utilizado nos documentos que utilizam esta natureza de operação. | |||||||||
Indica que a emissão de documentos com esta operação irá ser considerada para efeito de controle de comissões (tanto na venda como nas operações de devolução ou abatimento).
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Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de vendas.
Este atributo é utilizado em relatórios e consultas coma a curva ABC de produtos e relatórios gerencias de vendas. | |||||||||
Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de compras.
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Define que será atualizado o atributo de "Última aquisição" para o custo do produto nas operações de entrada que utilizem a natureza de operação.
Normalmente é utilizado em conjunto com a opção "Gera estatística de compra" para casos onde a operação de entrada deva ser considerada nas operações gerenciais e de gestão de compras. | |||||||||
Validar a data de validade do cadastro do cliente/destinatário, caso a pessoa seja cliente e possua a data informada, e seja um documento de saída.
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Indica a aplicação do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) nas transações realizadas com a natureza de operação.
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Indica se a operação é de serviço ao qual incide o ISSQN municipal.
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Valores de despesas, seguro, e/ou frete devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS. Quando informado NÃO, somente o valor da mercadoria será considerada como base.
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Caso marcado o valor de ICMS-ST Avulso informado no item do documento será agregado ao total o item do documento, desta forma agregado ao total do documento.
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Define que o documento permite lançamentos de produtos no mesmo.
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Indica que a natureza de operação permite operações de prestação de serviços.
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Definição de onde o serviço foi prestado quando a cidade da prestação do serviço não for informada no documento.
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Informações legais, fiscais ou informativas utilizadas em documentos fiscais.
Por padrão são aceitos as macro substituições:
Ex:
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Informações legais, fiscais ou informativas utilizadas em documentos fiscais.
Por padrão são aceitos as macro substituições:
Ex:
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Texto livre com macros que deve ser adicionado ao documento fiscal no campo de dados adicionais.
O Caractere ; é considerado quebra de linha. Macros:
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Define se o documento é especial.
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Define se os documentos que utilizam esta natureza de operação seguem o tipo Inventário ou não.
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Define se é permitido referenciar itens de outros documentos. P.ex.: Informar os itens do documento de saída por venda em uma operação de entrada por devolução do cliente.
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Define se os documentos de entrada cadastrados com a natureza de operação serão numerados automaticamente pelo sistema. Esta definição é útil em casos onde o documento de entrada é um controle interno da empresa.
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Define se é obrigatório a existência de uma conferência do(s) pedido(s) vinculados ou do documento, antes da operação de emissão do documento.
Caso determinado no tipo de pedido que é necessário a conferencia, será exigido a conferência para os pedidos deste tipo. | |||||||||
Incluir campo para informar veículo novo no item da nota fiscal
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Indica que o preço utilizado no documento DEVE estar entre os preços mínimo e máximo definidos na respectiva lista de preços.
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Deve permitir somente produtos que estão relacionados a pessoa emitente ou destinatário conforme o tipo de emissão.
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Define se no documento pode ser incluído itens com com quantidade zerada
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Define se no documento é possível incluir itens com o valor unitário zerado.
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Define se permite agregar os custos de serviços a mercadorias do documento
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Define se os créditos de impostos devem ser considerados na formulação do custo de aquisição do produto.
Exemplo: ICMS, PIS, COFINS.
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Define se o documento deve revalidar a regra tributária do item
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Informa a alíquota aproximada de impostos para os documentos. Deve ser informada para consumidores finais conforme a Lei 12.742/2012.
Origem das informações: IBPT | |||||||||
Define se ao emitir um documento, normalmente de "saída", deverá ser aplicada a cobrança de frete caso o campo "Frete por conta" do documento seja por conta do "Destinatário", conforme as tabelas de frete cadastradas no cliente (destinatário).
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Define se deve atualizar o limite de crédito do emitente/destinatário do documento fiscal.
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Determina se deve ou não ser requerido o preenchimento da garantia contratual, que irá reter um percentual do financeiro para posterior recebimento.
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Define que a natureza deve exigir a contabilização dos documento contábeis, mesmo se não for um documento fiscal, por exemplo saída/entrada de produção.
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Conta contábil para débito | |||||||||
Conta contábil para crédito | |||||||||
Define se deve ser apresentado os campos de energia elétrica para realizar o lançamento do documento de entrada (NF modelo 6)
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Define se deve ser informado concatenado junto a descrição do item do documento o complemento informado.
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Define se devem ser informadas as observações complementares dos itens de pedidos no item do documento
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Define se devem ser informados os valores retidos na substituição tributária de ICMS no campo de "Dados adicionais" das NFEs de saída, utilizando como como base os valores da última entrada com ST registrada para os produtos do documento.
Modelo de texto apresentado BASE ICMS ST RETIDO: R$ X,XX VALOR ICMS RETIDO: R$ X,XX | |||||||||
Define se deve ser impresso na DANFE no item do documento os valores de Base de cálculo e ICMS retido por ST.
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Define se deve ser informado o valor, percentual de ICMS efetivo no item do documento. Caso marcado será informado nos campos específicos do XML.
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Define se deve ser impresso na DANFE no item do documento os valores de ICMS efetivos de ICMS.
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Código velocity para apresentar os valores detalhados dos impostos nos dados adicionais do item.
Caso não informado é utilizado o padrão FISCAL.NATUREZAS_OPERACOES.DETALHAR_IMPOSTOS_ITENS_PADRAO | |||||||||
Código velocity para apresentar os valores detalhados dos impostos nos dados adicionais do item.
Caso não informado é utilizado o padrão FISCAL.NATUREZAS_OPERACOES.DETALHAR_IMPOSTOS_DOCUMENTO_PADRAO | |||||||||
Define se deve ser informado no campo de dados adicionais, os documentos e/ou pedidos que originaram o documento.
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Define que o atributo de "VALOR_IMPOSTOS_DEVOLVIDOS" pode ser preenchido para a devolução de IPI.
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Finalidade para emissão do documento
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Define se deve ser apresentado o campo de motivo da devolução, para quando ocorrer a operação.
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Formato de impressão dos documentos fiscais, ou de conhecimento
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Define se ao incluir o item o campo de saldo para estorno/devolução deve ser preenchido ou mantido zerado.
Ex: No caso de uma nota de estorno, o documento não deve permitir gerar um novo documento com o saldos destes itens; | |||||||||
Conta contábil credora/devedora principal para a geração do arquivo SPED-CONTRIBUIÇÕES, que será utilizada nos itens do documento.
Será informado caso exista uma conta contábil com este código vinculado ao plano contábil do estabelecimento, caso contrario pode ser informado com o seguinte formato:
Caso informado somente o nome da conta, será criado uma conta contábil (0500) para cada uma das naturezas de operação. | |||||||||
Tabela para base de cálculo do crédito, para uso na apuração de PIS/COFINS do SPED.
Tabela 4.3.7 | |||||||||
Descrição do tipo de base de crédito | |||||||||
Quando utilizado a natureza de operação e vinculado um produto, deve ser incluído automaticamente um item, contudo com valores e quantidades zeradas. O seu uso é normalmente para documentos de crédito e débito de ICMS, em conhecimentos de transporte, documentos com prestação de serviço.
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Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |||||||||
Define se a operação será realizada considerando que o destinatário do documento é um consumidor final, esta operação é necessária somente em CFOPs que podem ser realizadas para consumidores e contribuintes, por exemplo "Contra e ordem".
Caso informado "Sim":
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Define se deve ser informado no documento as informações para conta e ordem.
Devem ser informados:
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Define se deve informar o nome fantasia nos dados adicionais do documento
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Define se deve ser registrado a partilha do ICMS entre o estado de origem e destino para operações com consumidor final, caso informado "NÃO" nenhuma informação da partilha será informada no documento.
Somente será utilizado esta definição, quando a operação for interestadual para consumidor final. | |||||||||
Indica que esta natureza de operação é utilizada no processo de formação de preços. Quando marcada, ao concluir documentos de entrada o sistema alerta sobre produtos que não foram vinculados à formação de preços.
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Data da última atualização do registro | |||||||||
Define se a operação é de entrada ou saída.
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Origem/destino da mercadoria
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Define os valores que devem ser apresentados nos dados adicionais do documento.
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Todas espécies
Quando desmarcado, será apresentada a guia "Espécies". | |||||||||
Define se a natureza vale para todos os estabelecimentos. Ao desmarcar esta opção, será necessário indicar quais os estabelecimentos que utilizarão a natureza de operação.
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Permite definir um comando SQL para listar itens de pedidos que podem ser utilizados no documento.
As macros que podem ser utilizadas são:
Para mais informações, ver: | |||||||||
Código SQL para informar o item de documento fiscal referencial, para obter o crédito de ICMS relativo a mercadoria com substituição tributária.
Caso informado executa o SQL e o resultado será salvo no item do documento, no campo ITEM_DOCUMENTO_RETIDO_ID. As marcos utilizadas são: ${id} = ID do item do documento ${id_documento} = ID do documento Preferencia: Caso informado [NOME GLOBAL PREFERENCIA] o sistema irá utilizar a mesma como base do SQL, e ainda será aplicado as macros. Exemplo: select k.id from itens_doc_entradas_saidas k inner join doc_entradas_saidas kd on kd.id = k.documento_id inner join especies ke on ke.id = kd.especie_id where ke.modelo_documento_fiscal is not null and kd.tipo_operacao='E' and kd.tipo_emitente='T' and k.produto_id = ${id_produto} and kd.estabelecimento_id = ${id_estabelecimento} and kd.data_entrega<=${data_emissao} order by kd.data_entrega desc, kd.numero desc limit 1 | |||||||||
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Permite o desmembramento dos valores conforme rateio automático ou manual.
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Modelo de rateio padrão para a natureza de operação
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Permite definir se deve ser apresentado na impressão a quantidade e unidade de medida de acondicionamento dos produtos dos itens de documentos.
Será apresentado a quantidade e unidade de medida de acondicionamento abaixo da descrição do produto. Ex.: 2FD 2 FD 3 UN Quando o produto não possuir acondicionamento ou a unidade de medida do produto for igual a unidade de medida do acondicionamento, não será apresentado. Atualmente, esta opção é válida para entregas e DANFEs. | |||||||||
Define se deve apresentar somente os pedidos que estão aprovados para vinculo ao documento fiscal.
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Campos para definição de contra e ordem de terceiros. | |||||||||
Define se a natureza permite ou não gerar documentos automaticamente de naturezas:
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Natureza de operação que deve ser utilizada para geração da contra nota de um documento de entrada. Caso não informado será utilizada as preferências:
DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA.CONTRA_NOTA_DENTRO_ESTADO DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA.CONTRA_NOTA_FORA_ESTADO DOENSA.CAD_DOC_ENTRADA.CONTRA_NOTA_FORA_PAIS Quando configurado FISCAL.NATUREZAS_OPERACOES.PERMITE_GERAR_CONTRA_NOTA para ser gerado de forma automático o preenchimento deste campo é obrigatório Ex:
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REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | VENDA | Não | Não validar | Estoque | Custo fiscal da última aquisição | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NF-e normal | DANFE normal - Retrato | Não | ||||||||
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | COMPRA | Sim | Alertar | Matéria-prima | Custo financeiro da última aquisição | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NF-e complementar | DANFE normal - Paisagem | Sim | ||||||||
REVENDA A PRAZO | AMOSTRA | Não | Erro | Revenda | Custo médio | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NF-e de ajuste | DANFE Simplificada | Não | ||||||||
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | ORDEM_DE_SERVICO | Sim | Não validar | Em terceiros | Lista de preços padrão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Devolução | DANFE NFC-e | Sim | ||||||||
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Não | |
VENDA | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não existe qualquer validação entre o estabelecimento do documento e do pedido. | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Quantidade superior a pedida | |
Não validar | |
Estoque | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
Não | |
Não | |
Custo fiscal da última aquisição | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Aberto | |
Data de emissão | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Emitente | |
RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | |
RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não permite informar | |
Não (considerados no CMV) | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não exige a contabilização | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
NF-e normal | |
Não deve ser informado | |
DANFE normal - Retrato | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Entrada | |
Operações para dentro do estado (1 e 5) | |
Pedidos | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não permite | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |
REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | Não | VENDA | Não | Não | Não | Não existe qualquer validação entre o estabelecimento do documento e do pedido. | Não | Não | Não | Quantidade superior a pedida | Não validar | Estoque | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | Não | Não | Custo fiscal da última aquisição | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Emitente | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não permite informar | Não (considerados no CMV) | Não | Não | Não | Não | Não | Não exige a contabilização | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NF-e normal | Não deve ser informado | DANFE normal - Retrato | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não permite | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | |||||||||||||||||||||
REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | Sim | COMPRA | Sim | Sim | Sim | Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido. | Sim | Sim | Sim | Valor unitário | Alertar | Matéria-prima | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | Sim | Sim | Custo financeiro da última aquisição | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Destinatário | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Permite informar o valor para agregar ao custo fiscal e financeiro | Não (não considerados no CMV) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Exige a contabilização | Sim | Sim | Complemento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | NF-e complementar | Opcional | DANFE normal - Paisagem | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Automático | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | |||||||||||||||||||||
REVENDA A PRAZO | Não | AMOSTRA | Não | Não | Não | Bloqueia caso o estabelecimento do documento não seja um dos estabelecimentos aceitos para o tipo de pedido. | Não | Não | Não | IPI divergente | Erro | Revenda | REVENDA A PRAZO | Não | Não | Custo médio | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Emitente | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Permite informar e agregar ao custo financeiro | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não deve ser contabilizado | Não | Não | Informações adicionais | Não | Não | Não | Não | Não | Não | NF-e de ajuste | Obrigatório | DANFE Simplificada | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | REVENDA A PRAZO | |||||||||||||||||||||
TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | Sim | ORDEM_DE_SERVICO | Sim | Sim | Sim | Apresenta mensagem de aviso, caso o estabelecimento do documento não seja igual ao do pedido. | Sim | Sim | Sim | ICMS-ST divergente | Não validar | Em terceiros | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | Sim | Sim | Lista de preços padrão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Destinatário | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não permite informar | Não (considerados no CMV) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não exige a contabilização | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Devolução | Não deve ser informado | DANFE NFC-e | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não permite | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS |