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Desmembramento gerencial dos valores de um lançamento
FLCX.RQ-014
Descrição
Muitas vezes um único lançamento na conta-corrente envolve um valor resultante de várias operações. Nestes casos, pode ser necessário desmembrar o valor para que se possa manter um controle gerencial adequado.
Existem basicamente as seguintes possibilidades de desmembramento:
- Conta gerencial: Utilizado quando o valor é a soma de diversos valores contabilizados em diferentes contas. Por exemplo: Recebimentos com multas, taxas, juros, etc.
- Estabelecimento: Um lançamento realizado em uma conta-corrente de um estabelecimento mas envolvendo valores de diferentes filiais de uma mesma empresa.
- Centro de custo: Um único lançamento na conta-corrente onde partes do valor devem ser apropriadas a diferentes centros de custo.
- Projeto: Partes do valor devem ser apropriadas a diferentes projetos.
Para desmembrar o valor de um lançamento, basta marcar os tipos desejados no campo "Desmembramento". Ao salvar, o sistema irá abrir uma nova guia onde o usuário poderá incluir os valore nas respectivas combinações de elementos.
Note que no caso de marcar para desmembrar mais do que um tipo, será necessário informar todas as combinações de forma a totalizar o valor do lançamento.
Exemplo: Digamos que um lançamento de R$3851,91 deva ser desmembrado em conta gerencial (3 contas) e projeto (2 projetos), será necessário informar algo como:
Conta gerencial | Projeto | Valor |
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Recebimento de projetos | Projeto 109 | 1680,00 |
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Recebimento de multas | Projeto 109 | 16,80 |
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Recebimento de juros | Projeto 109 | 1,68 |
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Recebimento de projetos | Projeto 134 | 2130,00 |
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Recebimento de multas | Projeto 134 | 21,30 |
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Recebimento de juros | Projeto 134 | 2,13 |
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