Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Importação de NFE:
Registra as referências dos produtos (código dos produtos informando no XML) para o fornecedor do documento.
Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO. | |
Caso esteja marcado para incluir uma nova referência, é possível determinar se a descrição do item será incluída ou não na referência.
Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO. | |
Atualiza as referências dos produtos (código dos produtos informando no XML) para o fornecedor do documento.
Este campo virá marcado ou desmarcado conforme configurado na preferência NFE.CAD_IMPNFE.MARCAR_OPCOES_INCLUSAO. | |
Caso marcado será atualizada a origem no cadastro do produto com base no documento de entrada. | |
Lista com os códigos de barras que podem ser incluídos nos produtos com os respectivos fatores.
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Atualizar o NCM dos produtos importados
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Número ou chave do documento eletrônico com 44 caracteres. | |
Sequência do item no documento fiscal eletrônico. | |
Define se pode ser utilizado o sub-item para o registro. Desta forma o item pode ser desmembrado em dois ou mais produtos para entrada ou realizar o controle de lotes.
Quando marcado será apresentada a guia de "Sub" para informar os desmembramentos ou lotes com obrigatoriedade de no mínimo dois sub-itens. Todos os itens irão ficar com a mesma CFOP, CST ICMS, alíquota de ICMS,CST IPI, e alíquota de IPI. | |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Código do produto/item conforme registrado no arquivo XML.
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Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Descrição do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Nome da marca. Ex:
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Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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Origem da mercadoria de acordo com o regulamento do ICMS. É utilizado somente para confrontar as informações existentes nas tributações do produto, ou em regras especificas de ICMS (quando não informado a CST completa, por exemplo 00)
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Código de barras do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Código de barras para uso interno do emitente do documento.
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NCM do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
CEST do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Código de classificação ANP (Agência Nacional do Petróleo) do produto conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Código de origem da mercadoria conforme informado pelo emitente no arquivo XML. | |
CFOP informada no item pelo emitente do documento no arquivo XML e deve ser definida por uma operação de saída (CFOPs iniciadas por 5, 6 ou 7). | |
Código da situação tributária de ICMS (CST ou CSOSN) do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Alíquota de ICMS. | |
É apresentado como uma lista de opções. Cada opção tem 1 valor físico e um nome lógico que é apresentado.
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CFOP utilizada para a operação de entrada. | |
Origem do produto conforme definições do ICMS.
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CST utilizada no processo de entrada. | |
Ordem de compra e item da OC atendido pelo item do documento. | |
Item de ordem de compra atendido pelo item do documento de entrada.
O item da OC não é permitido quando o item do documento de entrada possui sub-itens. | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Quantidade do item informada no XML, conforme unidade de medida informada no item pelo emitente do documento. | |
Valor unitário do produto/item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Unidade de medida do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Fator de conversão da unidade de medida do produto pelo fornecedor para a unidade de medida praticada pelo estabelecimento. Por exemplo: Se o fornecedor comercializa o produto em caixas de 12 unidades e o controle de estoque do produto é em unidade, então este campo será preenchido com 12 (1 cx do fornecedor = 12 unidades no estabelecimento). Outro exemplo, caso o fornecedor comercialize o produto em rolo e a empresa controla o estoque em metro, em um rolo de 200 metros o fator de conversão será 0,005 (1 rolo / 200 metros = fator de conversão 0,005).
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Valor de quantidade aplicada a conversão de produtos.
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Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Valor unitário do item com aplicação do fator de conversão (valor unitário de entrada = valor unitário do item no documento / fator de conversão). | |
Indica se considera o valor total do item no valor total do documento (soma dos itens). | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor total do item | |
Valor total dos produtos do documento conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro da mercadoria. | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Código de barras padrão GTIN para unidade de medida tributável.
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Código de barras interno para uso da unidade de medida tributável
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Quantidade do item informada no XML, conforme unidade de medida tributável informada no item pelo emitente do documento.
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Unidade de medida tributável do item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML.
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Valor unitário tributável do produto/item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Informações sobre ICMS | |
Modelo para tributação do ICMS. | |
Valor de base de cálculo do ICMS. | |
Valor de base de cálculo redução de ICMS. | |
Percentual de diferimento para a operação. Somente deve ser utilizado quando a situação tributária seja de diferimento.
É permitido valores entre >0 e <=100. | |
Valor de ICMS destacado no item conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Percentual de crédito de ICMS de empresa emitente do documento sob regime do Simples Nacional. | |
Valor de crédito de ICMS concedido por empresa emitente do documento sob regime do Simples Nacional. | |
Valores relativos a Substituição tributária de ICMS | |
Domínio primitivo para representar/implementar atributos de números inteiros.
Valores entre -2147483648 e 2147483647 (2 bilhões). | |
Valor de ICMS substituído em operação com mercadoria substituída no estado de destino e não recolhida pelo emitente e destacado no documento fiscal.
Estes valores são recolhidos ao Fisco em guia de recolhimento específica. | |
Valor de base de cálculo para substituição tributária de ICMS. | |
Valor da redução da base de calculo para produtos com ST reduzida | |
Este domínio armazena valores percentuais dentro de uma faixa pré-definida. O padrão é apenas percentuias entre 0 e 100, mas isso pode ser redefinido no atributo. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Quando a CST do ICMS for 90, e a CFOP de saída for de produto tributado (p.ex: 6.101 ou 6.102) pode ser informado para considerar o ICMS ST como tributado.
P.ex:
Será inserido o item com ICMS 18% - 12,00 + 6,00 - CST 000 | |
Label para valores de ICMS ST Retidos
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Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. (NT 2011/004)
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Percentual de ICMS-ST Retido informado na nota fiscal de origem | |
Valor de ICMS que foi retido no documento de entrada, campo implementado para atender o NT 2018.005 versão 1.20 | |
Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação.
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Valores FCP (Fundo Combate a Pobreza)
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Valor de base de calculo para o Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
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Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza (FCP). | |
Valor para o Fundo de Combate a Pobreza (FCP).
| |
Valores FCP ST (Fundo Combate a Pobreza - Substituição Tributária)
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Valor de base para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST). | |
Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST).
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Valor para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCP). | |
Valor FCP ST Retido (Fundo Combate a Pobreza - Substituição Tributária Retido) | |
Valor de base para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCPST). | |
Percentual relativo ao Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária Retido (FCPST-Ret). | |
Valor para o Fundo de Combate a Pobreza Substituição Tributária (FCP). | |
Valores relativos ao PIS | |
Classificação da Situação Tributária do PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor de base de cálculo do PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor a ser creditado de PIS. | |
Alíquota de PIS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valores relativos ao COFINS | |
Classificação da Situação Tributária do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Alíquota do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor de base de cálculo do COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor a ser creditado de COFINS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valores relativos ao IPI | |
CST para o IPI | |
Valor percentual de IPI | |
Valor de IPI | |
Valores de ISSQN | |
Percentual de alíquota de ISSQN | |
Situação tributária para o ISS | |
Código para o serviço | |
Valor da base de calculo para o ISSQN | |
Valor de ISSQN | |
Totais do documento | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor total do frete do documento conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor de base para substituição tributária de ICMS. | |
Valor da substituição tributário de ICMS conforme informado pelo emitente do documento no arquivo XML. | |
Valor unitário total para o item (vProd) | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Domínio utilizado para armazenar valores monetários. | |
Valor total do documento. | |
Valores que foram retidos no item | |
Valor total de COFINS retido no documento.
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Valor total de CSLL retido no documento.
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Valor total de INSS retido no documento.
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Valor total de IRRF retido no documento.
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Valor total retido de PIS no documento.
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Cidade onde foi executado o serviço | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Relacionamento com o estoque do produto que deve se movimentado pela operação. Seu preenchimento é opcional, e deve ser realizado somente quando a operação exigir que seja movimentado um estoque especifico.
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Texto livre para informações adicionais do item.
Preenchido automaticamente na importação de XML de documentos de terceiros. | |
Define se o item deve ser considerado na geração do financeiro (contas a pagar ou receber). | |
Informações relativas a devolução ou beneficiamento | |
Relaciona a outro item do documento, agregando este item ao custo dele . O tipo de item obrigatoriamente deve ser 09 ou 99. | |
Vinculo com o item de documento fiscal de saída, seu uso permite relacionar um documento de devolução, ou retorno de beneficiamento. | |
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |
Quantidade informada no documento vinculado.
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Quantidade ainda disponível para retorno no documento vinculado. Quando item já estiver no documento de entrada, o valor informado será reduzido.
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Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. | |
Somente pode ser informado caso :
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Quando informado o produto de retorno para beneficiamento deve ser informado a quantidade que será informada a entrada da mercadoria, sendo que a unidade de medida obrigatoriamente deve ser do produto. | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Item do pedido de produção que deve ser registrado como produzido. Somente pode ser informado para itens com a CFOP x.120,x.121,x.122,x.124 ou x.125. | |
Produtos a serem incluídos no documento. | |
Permite definir para qual marca os itens terão na criação. | |
O domínio LABEL representa um título e é utilizado como elemento delimitador dos grupos de campos de um formulário. O grupo é definido por todos os campos que sucedem o campo do tipo LABEL até encontrar um outro campo LABEL ou o final do formulário.
O domínio possui recursos como:
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Número de série dos produtos separados por linha. Somente pode ser informado para produtos que possuam numeração por série. | |
Identificação para o lote do item do documento, caso necessário incluir mais de um lote, deve ser utilizado os sub-itens.
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Data de validade dos produtos adquiridos no item do documento.
Deve ou não ser informado conforme definido no campo "Informar validade" do respectivo tipo de produto ou no produto. | |
Tipos de produtos a ser utilizado para inclusão/cadastramento dos novos produtos a partir dos itens do documento de entrada. | |
Caso a quantidade informada do item, for igual a quantidade informada nos sub-itens, o mesmo é considerado válido.
Seu preenchimento é obrigatório somente se permitir sub-item | |
Contém as imagens que será apresentada em formato de galeria para cada produto a ser importado na NFe.
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Recebe o valor "S" ou "N". Na interface é representado por um check-box que quando selecionado representa o valor "S".
Nas telas de query, a interface utiliza uma pop-list com as opções "Sim", "Não" e em branco (nulo). Propriedades (format)label-suffixQuando informado "label-suffix:true", o label aparece no lugar do sufixo, ou seja, após o check-box. Por padrão, o label aparece sempre à esquerda do check-box.multi-row-checkQuando informado "multi-row-check:true", define que em telas Multi Row terá um "checkbox" no top da lista onde é possível marcar e desmarcar todos campos correspondentes. | |
Texto livre com as observações geradas automaticamente nas operações com o documento.
P.ex.: A forma de cálculo do ICMS-ST avulso. |
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI | |||||||||||||||||||||||||||||
FRUKI | |||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | 0 - Nacional | 0 - Nacional | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI | 1 - Estrangeira: importação direta | 1 - Estrangeira importação direta | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUKI | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | 2 - Estrangeira adquirida no mercado nacional | Não | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Não | |
COCA-COLA | |
0 - Nacional | |
0 - Nacional | |
Não | |
Não | |
Não | |
Não | |
0 - Nacional | |
Não | |
Não | |
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||
PEPSI | |||||||||||||||||||||||||
FRUKI | |||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||
Não | |
Não | |
Apresenta o campo de origem do produto na inclusão dos itens para o documento.
Valores permitidos:
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Quando incluído os valores de impostos devem ser bloqueados conforme o valor existente no documento de origem. Desta forma não deve ser bloqueado a edição dos itens no documento.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Caso informado "S" os valores existentes no documento não considerados, mantendo os valores calculados pelo sistema.
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Permite definir se as opções "Incluir novas referências dos produtos", "Incluir descrição do produto na referência" e "Atualizar as referências dos produtos" devem vir marcadas.
Deve ser informado S ou N, sendo S para vir marcado e N para vir desmarcado.
Tipo: FLAG
SQL para customização das ordens de compra que são apresentadas para vinculação com o item do documento de entrada.
O comando deverá ter dois parâmetros ("${fornecedor_id}" e "${produto_id}") que serão substituídos pelo fornecedor (emitente) do documento e o produto do item.
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: select ip.id , p.pedido || '.' || ip.sequencia || ' - ' || pr.produto || ' - ' || pr.descricao || coalesce(' - ' || pr.referencia_fabricante, '') || ' - Quant: ' || ip.quantidade || ' - Faltante: ' || ip.quantidade_pendente from itens_pedidos ip left join produtos pr on ip.produto_id = pr.id join pedidos p on ip.pedido_id = p.id join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id where quantidade_temporaria > 0 and p.situacao not in ('M', 'E','C') and p.fornecedor_id = ${fornecedor_id} and ip.produto_id = ${produto_id} and tp.categoria = 'C' order by p.pedido , ip.sequencia
Percentual de tolerância para a validação da ordem de compra com o documento de entrada
Tipo: DOUBLE
Valor padrão: 0
Caso "marcado" será apresentado mensagem de erro quando não informado o valor de ICMS-ST Avulso para casos onde o CST do documento de compra for 00 ou 20; e o CST de entrada for 10,30 ou 70
Tipo: FLAG
Valor padrão: S