Nota Fiscal Eletrônica

Índice

Sub-itens de importações de itens de documentos

NFE.CAD_IMPORTACOES_NFE_ENTRADA_SUB

Descrição

Os sub-itens dos itens dos documentos de entrada são as identificações dos lotes de fabricação do produto ou o desmembramento do item do documento em diversos outros produtos (p.ex.: fornecedor fornece um kit composto de shampoo e condicionar e serão estes produtos individualizados que deverão ser registrados como itens do documento e em estoque).
As tributações, preços e custos dos sub-itens serão os mesmos informados para o item original do documento. Não será permitido informar tributações diferenciadas para os sub-itens.

Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.

Importação de NFE:

Campos:

Produto que deve ser informado no item do documento de entrada.
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO
Item do pedido de compra atendido pelo item do documento de entrada.
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
Sequência do item no pedido.
Identificação para o lote.
Data de fabricação do produto lote.
Data de validade do lote.
Fator de conversão da unidade de medida do item do documento com o sub-item.
Quantidade do produto ou lote informado.
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado.
Valor unitário do item, por padrão não deve ser informado.
O preço unitário só deve ser informado no sub-item caso os valores de cada um dos itens possua diferença. Lembrando que a soma total dos valores deve ser igual ao total item pai.
Relacionamento com o estoque do produto que deve se movimentado pela operação. Seu preenchimento é opcional, e deve ser realizado somente quando a operação exigir que seja movimentado um estoque especifico.
Valor de serviços agregados ao custo fiscal e/ou financeiro da mercadoria.
Vinculo com o item de documento fiscal de saída, seu uso permite relacionar um documento de devolução, ou retorno de beneficiamento.
Itens de documento referenciados.
Campo para informar o NCM que deve ser utilizado pelo item.
Identificação do documento de origem da mercadoria, seu preenchimento é opcional e deve ser informado somente quando for um retorno de beneficiamento

Operações

Topo

Listar

Apresenta uma lista com os registros que atendem aos filtros informados.
A lista possui diversos recursos práticos e importantes para o usuário:
Comportamento:Topo

Consultar

A consulta de um registro é realizada quando o usuário clica no primeiro link de um dos registros resultantes a operação [b:Listar]. A tela apresenta as informações detalhadas do registro, bem como as ações que o usuário pode disparar a partir dele (alterar, excluir, cancelar, etc.).
Topo

Novo

Permite criar novos registros no sistema. Ao ser executado, o sistema apresenta um formulário com todos os campos do registro que deverão ser preenchidos. Quando todos os campos desejados estiverem preenchidos, clique em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Alterar

A partir da tela de consulta de um registro, esta operação permite alterar os dados do mesmo.
O sistema abre um formulário com os campos editáveis. Após alterar os campos, o usuário deverá clicar em [b:Salvar].
Comportamento:Topo

Excluir

Exclui o registro selecionado. A exclusão do registro pode ser disparada a partir da tela de consulta e/ou de manutenção do mesmo.
O registro somente será excluído se todas as condições necessárias forem encontradas, gerando um erro, caso alguma destas condições não estiver sendo atendida.
Topo

Alterar todos

A operação "Alterar todos" permite alterar um ou mais campos de vários registros para um valor fixo através de uma única operação. Esta função deve ser usada da seguinte forma:
Topo

Importar

Funcionalidade que permite importar dados para o bloco desejado.
Topo

Retorno beneficiamento

Interface para registrar o retorno dos itens beneficiados e valor do serviço, com base nas ordens de compra enviadas para o fornecedor.
Comportamento:

Regras

Apresentar documentos vinculados

Apresentar os documentos que podem ser vinculados ao item do documento
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Apresentar itens para retorno de beneficiamento

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Retorno beneficiamento"

Apresentar ordens de compra

Apresentar as ordens de compra para o produto
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de apresentar cada registro formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Alterar"
  • Antes de apresentar uma tela formulário "Novo"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Apresentar os estoques disponíveis

Apresentar os estoques disponíveis para seleção da movimentação do estoque que deve ser realizada pelo item.
Eventos que disparam esta regra:
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Alterar"
  • Ao alterar campo "Produto" do formulário "Novo"

Atualizar registro de beneficiamento

Caso o item seja um retorno de beneficiamento, e tenha um pedido de produção vinculado pode ser necessário vincular o item de produção intermediário.
Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inserir formulário "Novo"

Autocomplete dos lotes

Eventos que disparam esta regra:
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Alterar"
  • Antes de inciar um auto-complete formulário "Novo"