Alertar o uso do tipo de pagamento 99 para NFCE.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Valor padrão: 2
Apresenta o campo de origem do produto na inclusão dos itens para o documento.
Valores permitidos:
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Quando incluído os valores de impostos devem ser bloqueados conforme o valor existente no documento de origem. Desta forma não deve ser bloqueado a edição dos itens no documento.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Caso informado "S" os valores existentes no documento não considerados, mantendo os valores calculados pelo sistema.
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Permite definir se as opções "Incluir novas referências dos produtos", "Incluir descrição do produto na referência" e "Atualizar as referências dos produtos" devem vir marcadas.
Deve ser informado S ou N, sendo S para vir marcado e N para vir desmarcado.
Tipo: FLAG
SQL para customização das ordens de compra que são apresentadas para vinculação com o item do documento de entrada.
O comando deverá ter dois parâmetros ("${fornecedor_id}" e "${produto_id}") que serão substituídos pelo fornecedor (emitente) do documento e o produto do item.
Tipo: SOURCE_CODE
Valor padrão: select ip.id , p.pedido || '.' || ip.sequencia || ' - ' || pr.produto || ' - ' || pr.descricao || coalesce(' - ' || pr.referencia_fabricante, '') || ' - Quant: ' || ip.quantidade || ' - Faltante: ' || ip.quantidade_pendente from itens_pedidos ip left join produtos pr on ip.produto_id = pr.id join pedidos p on ip.pedido_id = p.id join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id where quantidade_temporaria > 0 and p.situacao not in ('M', 'E','C') and p.fornecedor_id = ${fornecedor_id} and ip.produto_id = ${produto_id} and tp.categoria = 'C' order by p.pedido , ip.sequencia
Percentual de tolerância para a validação da ordem de compra com o documento de entrada
Tipo: DOUBLE
Valor padrão: 0
Caso "marcado" será apresentado mensagem de erro quando não informado o valor de ICMS-ST Avulso para casos onde o CST do documento de compra for 00 ou 20; e o CST de entrada for 10,30 ou 70
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Define que a contingência de emissão de NFE está ativa.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Data e hora que o sistema entrou em contingência, formato deve ser:
2012-05-28T11:39:00
Tipo: TEXT
Justificativa usada para NFCE em contingência
Tipo: TEXT
Valor padrão: EMISSAO DE NFCE EM CONTINGENCIA
Justificativa usada para NFE em contingência
Tipo: TEXT
Valor padrão: SERVICO INDISPONIVEL
Série a ser utilizada para emissão de NFE em contingência
Tipo: INTEGER
Valor padrão: 900
Texto a ser informado no corpo do e-mail para NFE.
Tipo: TEXT
Valor padrão: Prezado Sr.(a),
A ${doc.valueOfEmitenteNome()} agradece a sua preferência, será um grande prazer poder sempre atendê-lo.
Gostaríamos de comunicá-lo que estamos emitindo notas fiscais eletrônicas. Assim:
1) Segue em anexo o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) em arquivo PDF.
OBS: Para visualizar ou imprimir do DANFE, você pode utilizar o programa gratuito Adobe Reader.
2) Segue em anexo também a NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) em arquivo XML.
OBS: Para a visualizar a NF-e, você pode utilizar o programa gratuito Visualizador NF-e, distribuído no Portal Nacional da NF-e.
IMPORTANTE: Se você/sua empresa não emite NF-e, o DANFE legalmente é o suficiente para realizar a escrituração fiscal desta NF-e. Para mais informaçõs sobre o sistema de NF-e acesse o Portal Nacional da NF-e da Receita Federal do Brasil.
Atenciosamente,
${doc.valueOfEmitenteNome()}
${doc.valueOfEmitenteTelefone()}
Define o "mimeType" utilizado para envio de e-mails das NFEs e das NFCEs para os destinatários dos documentos.
Opções:
Tipo: TEXT
Valor padrão: text/plain
Caso marcado a comunicação de envio de lote da NFE será realizada em modo síncrono quando existe apenas 1 documento dentro do lote. Quando ativo, o número do protocolo de retorno do lote será a própria chave de acesso da nota.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Quando for emitido um documento fiscal modelo 55, por padrão é utilizado o código 9 para o campo de indicador de IE.
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;
Tipo: TEXT
Valor padrão: 9
Definição do protocolo de comunicação utilizado para as conexões seguras(HTTPS). Por padrão é utilizado TLS.
Podem ser utilizados: TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2
Tipo: TEXT
Valor padrão: N
Define se deve ser enviado e-mail para o destinatário do documento após a autorização da emissão do documento pelo órgão autorizador.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Valor padrão: 10080
Local onde serão salvos os arquivos que serão enviados para contabilidade.
Caso não informado(em branco), será criado uma pasta dentro da pasta gerenciada pelo ELIGO (apps/ELIGO)
Tipo: TEXT
Define que deve ser utilizado o protocolo para comunicação com a SEFAZ. Desta forma não deve existir problemas de certificados vencidos em bases compartilhadas.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Caso o lote esteja a mais de 15min na situação de em envio, deve ser realizado uma nova tentativa do envio do lote. Lotes com erro não serão enviados automaticamente.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Define se deve apresentar ou não o email do emitente.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Define se deve ser apresentado o logotipo do estabelecimento na geração do PDF do DANFE das NFEs..
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Script para "procurar" a natureza de operação quando utilizado a tela de DOENSA.CAD_DOCTES.IMPORTAR_PRE_NOTA e não informado a natureza de operação a ser utilizada para realizar a importação dos XMLs. Caso não informado o script o sistema irá utilizar o padrão exemplificado abaixo. Por definição é utilizado GROOVY para a implementação deste script:
import br.com.eligo.ent.EntDocEntradasSaidas; import br.inf.prd.nfe400.* natureza.filterBy() .equal(natureza.getTitulo(),xml.getInfNFe().getIde().getNatOp().toUpperCase()) .equal(natureza.getOrigem(), Integer.parseInt(xml.getInfNFe().getIde().getIdDest()) -1 ); natureza.next();
Tipo: SOURCE_CODE
URL para conexão com ambiente nacional
Tipo: TEXT
Valor padrão: https://www.nfe.fazenda.gov.br
URL para Ambiente Nacional para Distribuição de Documentos Fiscais (NFE)
Tipo: TEXT
Valor padrão: https://www1.nfe.fazenda.gov.br/NFeDistribuicaoDFe/NFeDistribuicaoDFe.asmx
Tempo de espera para realizar o retorno da autorização do XML da NFe.
Tempo em ms (milissegundos)
Tipo: INTEGER
Valor padrão: 10000
Tempo de espera para realizar o retorno da autorização do XML da NFe
Tipo: TEXT
Valor padrão: 3000
Valor padrão: 2.00