Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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Nome dado para identificar o tipo de pedido.
Os tipos de pedidos são apresentados de acordo com o estabelecimento selecionado. Ex:
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Situação específica deste item.
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Sequência do item no pedido. | |
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. | |
Código ou identificação do produto.
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Nome da marca. Ex:
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Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc. | |
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
Apresenta as cotações por fornecedor que foram criadas para o item do pedido interno.
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Data para a qual a entrega dos produtos ou serviços foi requisitada pelo cliente. O sistema não permite informar uma data maior que a data limite (caso informada).
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Data limite para entrega.
Quando não for informada poderá ser automaticamente calculada conforme estabelecido na preferência PEDIDOS.PEDIDOS.DIAS_LIMITE. | |
Identificação do cliente para o qual este produto será utilizado.
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Nome completo do cliente para o qual este produto está destinado (opcional).
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Peso líquido total dos produtos deste item expresso em quilogramas.
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Cubagem total em m3 do produto, considerando a cubagem informada no cadastro do produto e a quantidade pedida.
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Apresenta as últimas compras feitas do produto informando para o cliente do pedido.
A apresentação é configurada na preferência ORCCOM.CAD_SOLICITACOES_INTERNAS_ITENS.SQL_HISTORICO_COMPRAS. | |
O valor unitário é preenchido automaticamente quando existe um referência para o produto e o fornecedor informado na OC.
Será utilizado o preço ou o custo de reposição informados na referência fornecedor. A preferência ORCCOM.CAD_SOLICITACOES_INTERNAS_ITENS.ORIGEM_PRECO: Determina como será feita a preço do produto para inserir como sugestão no campo Preço unitário
select ppe.valor_custo_reposicao as valor from pedidos ped join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id join produtos p on p.id = ppe.produto_id where ped.id = ${pedido_id} and p.produto = '${produto}' order by data_atualizacao_custo desc limit 1 | |
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.
Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido. | |
Sub total do item. | |
Permite selecionar um fornecedor para incluir uma nova cotação para o item do pedido interno. | |
Domínio utilizado para identificar todo os registros da base de dados. Todas as entidades possuem uma chave primária deste tipo.
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Apresenta as opções de fornecedores, produto e valor, os que forem selecionados serão utilizados para gerar as ordens de compra.
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MATRIZ | VENDA | Pendente | COCA-COLA | ||||||||||
FILIAL 1 | COMPRA | Em cotação | PEPSI | ||||||||||
FILIAL 2 | AMOSTRA | Cotada | FRUKI | ||||||||||
CD-RS | ORDEM_DE_SERVICO | Aprovada | COCA-COLA | ||||||||||
MATRIZ | |
VENDA | |
Pendente | |
MATRIZ | |
VENDA | |
Pendente | |
COCA-COLA | |
MATRIZ | VENDA | Pendente | COCA-COLA | ||||||||||||||
FILIAL 1 | COMPRA | Em cotação | PEPSI | ||||||||||||||
FILIAL 2 | AMOSTRA | Cotada | FRUKI | ||||||||||||||
CD-RS | ORDEM_DE_SERVICO | Aprovada | COCA-COLA |
Valor padrão: S
Destaca com cor diferenciada os itens de pedidos da solicitação interna pendentes.
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Determina como será feita a preço do produto para inserir como sugestão no campo Preço unitário
select ppe.valor_custo_reposicao as valor from pedidos ped join PRODUTOS_PESSOAS_ESTABELECIMENTOS ppe on ppe.pessoa_id = ped.fornecedor_id and ppe.estabelecimento_id = ped.estabelecimento_id join produtos p on p.id = ppe.produto_id where ped.id = ${pedido_id} and p.produto = '${produto}' order by data_atualizacao_custo desc limit 1
Tipo: TEXT_LONG
Valor padrão: E
Define qual deve ser a interface que deve abrir ao clicar na lupa do campo de produtos.
P.ex.:
Tipo: TEXT
Valor padrão: PROD.CAD_PRODUTOS
SQL utilizado para apresentar o histórico de compras do produto. Quando informado, este campo representa um script que gera informações adicionais sobre este produto. Normalmente, esta preferência é utilizada para apresentar o histórico de compras realizadas para o fornecedor da respectiva ordem de compra, mas pode ser utilizada para agregar qualquer outra informação neste contexto.
A configuração da preferência pode ser realizada por estabelecimento, permitindo contextualizar as informações de acordo com as necessidades de cada empresa.
O preenchimento deve seguir a sintaxe do Telescope Script Engine que deve utilizar as seguintes variáveis de contexto (macros):
Tipo: TEXT_LONG
SQL para apresentar os pedidos de venda para vínculo no pedido de compra. Caso não informado o campo não será apresentado.
Serão aceitos os parâmetros:
select ip.id , pedido||' - '|| ip.sequencia ||' - '|| clie.nome_completo from itens_pedidos ip inner join pedidos p on p.id = ip.pedido_id inner join pessoas clie on clie.id = p.cliente_id inner join tipos_pedidos tp on tp.id = p.tipo_pedido_id left join itens_pedidos ipcompra on ipcompra.item_pedido_venda_id = ip.id where tp.categoria in ('V') and ip.produto_id = ${PRODUTO_ID} and ipcompra.item_pedido_venda_id is null
Tipo: SOURCE_CODE
Define a ordenação da listagem dos itens da sugestão de compras.
Opções:
Tipo: TEXT
Valor padrão: 1
Caso marcado será utilizado o estoque disponível para cálculos de sugestão de compra. Caso desmarcado será utilizado o estoque atual do produto.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
((100+mva)*(100-inter)/(100-intra)-100)