Atributo | Domínio | Regras | Descrição |
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ID | ID(18) | Rqd PK | Id: Chave de identificação interna |
CAIXA | INTEGER | Rqd | Caixa: Número dado para identificar, de forma única, um caixa de PDV. |
DATA_ABERTURA | DATE_TIME | Rqd AK | Data de abertura: Data e hora em que o caixa foi aberto. Valor padrão = [SYSDATE] |
OPERADOR_ID | ID(18) | Rqd FK | Operador: Indica o usuário que é responsável por este caixa. Valor padrão = [USER_ID] Referência para USUARIOS |
ESTABELECIMENTO_ID | ID(18) | Rqd FK | Estabelecimento: Estabelecimento ao qual este caixa pertence. Referência para ESTABELECIMENTOS |
ESTACAO | UPPER | Rqd | Estação: IP da estação de trabalho que está associada este caixa. |
DISPOSITIVO_ID | ID(18) | FK | Estação: Indica a estação de trabalho (dispositivo) que o operador de caixa está utilizado. Referência para DISPOSITIVOS_ACESSO |
IMPRESSORA_ID | ID(18) | FK | Impressora: Impressora utilizada pela estação para imprimir os comprovantes de venda. Na abertura do caixa, este campo é sugerido pela ultima impressora utilizada por esta estação. Referência para IMPRESSORAS |
DATA_FECHAMENTO | DATE_TIME | Data de fechamento: Data e hora em que o caixa foi fechado. | |
SITUACAO | OPCAO(1) | Rqd AK | Situação: Situação do caixa. Este campo é calculado automaticamente. Valores permitidos:
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CAIXA_MOVIMENTO_ID | ID(18) | FK | Conta corrente para movimento: Conta corrente onde devem ser realizados os movimentos dos títulos gerados pelos documentos vinculados ao caixa. Caso não informado é utilizada a conta corrente defina nos LOPs dos títulos emitidos para os documentos do caixa. Referência para CAIXAS |
VALOR_QUEBRA_CAIXA | DECIMAL_VALUE | Valor quebra de caixa: Valor a ser movimentado no caixa para realizar o zeramento do valor em espécie. Valor deve ser igual ao saldo em espécie existente no caixa. Ao ser informado será gerado um movimento na conta corrente informada no caixa, mas não será realizada uma contrapartida em outra conta. | |
OBSERVACOES | TEXT_LONG | Observações: Texto livre para observações sobre o fechamento do caixa | |
OBSERVACOES_SUPERVISOR | TEXT_LONG | Observações supervisor: Texto livre para informar as observações relatadas pelo supervisor. | |
SERIE_DOCUMENTO_ID | ID(18) | FK | Série documento: Série que será utilizada para emissão das NFCEs deste caixa. Caso não informado será utilizada a série padrão para a espécie NFCE informada nos documentos do estabelecimento do caixa. Referência para NUMEROS_DOC_ES |
NATUREZA_OPERACAO_ID | ID(18) | FK | Natureza de operação: Natureza de operação padrão para emissão dos documentos pelo sistema de PDV. Quando não informado utiliza a natureza definida na preferencia PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.NATUREZA_OPERACAO Referência para NATUREZAS_OPERACOES |