Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |
Código do produto conforme o cadastro do estabelecimento. | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Código do produto informado na operação de venda.
São aceitos:
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Quantidade do item, conforme a unidade de medida do produto/serviço.
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CPF (ou CNPJ) do cliente que deverá constar no cupom fiscal. Esta campo apenas é apresentado quando o valor do item fará com que o valor total do cupom exceder a 70% de um valor pré-configurado. Quando o cupom exceder o valor os 100%, então o campo passa a ser obrigatório.
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Unidade de medida para controle de estoque e venda. Quando não informada, assume a unidade de medida informada no tipo de produto.
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Valor unitário do item. | |
Quando marcado, define que o item deve ser cancelado e não deve ser utilizado no cupom. | |
Identificação do usuário para operações que exigem em direito de acesso que o operador do caixa não possua. | |
Senha do usuário para a execução de funções que o operador de caixa não tenha direito de acesso. | |
Valor contábil
Representa o valor total para item considerando: + Valor de mercadorias/serviços - desconto + frete + despesas + ipi + impostos | |
Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Descrição da última venda realizada (quantidade x descrição do produto). | |
Preço unitário do último item vendido. | |
Lista com todos os ítens já registrados no cupom até o presente momento. | |
Sub total do documento até o presento momento. | |
Valor unitário na lista de preços selecionada. | |
Lista de preços utilizada para o item. | |
Deve-se informar um número de pedido a ser incluído no comprovante da venda. | |
Mensagem a ser apresentada para o usuário alertando que o pedido informado tem financeiro informado e que ao confirmar a sua inclusão, este documento de venda irá considerar que todos os pagamentos já foram definidos ou realizados realizados.
Consequentemente, este documento não permitirá a inclusão de itens avulsos ou outros pedidos que não tenham financeiro. | |
Indica como o sistema deve proceder quanto ao financeiro já registrado no sistema.
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Produto |
Não | |
Indica como o sistema deve se comportar quando o usuário tentar incluir pedidos de estabelecimentos diferentes do caixa.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Valor padrão: 5
Parâmetros padrões a serem utilizados na criação de um novo documento de venda.
A preferência pode ser utilizada para definir atributos do documento que não são definidos por padrão.
O valor deve ser informado com uma linha para cada atributo desejado no seguinte formato:
ATRIBUTO=VALOR
Tipo: TEXT_LONG
Define o nome da espécie de documento a ser utilizada nas vendas realizadas por este interface.
Será assumido, automaticamente, "NFCE" (Nota Fiscal a Consumidor eletrônica) caso a preferência não esteja cadastrada ou o seu valor não estiver preenchido.
Tipo: OPCAO
Define o estabelecimento a ser utilizado nos documentos emitidos:
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Nome da natureza de operação a ser utilizada para os documentos emitidos nesta interface.
Tipo: UPPER
Indica se o sistema permite misturar pedidos de diferentes clientes na emissão de um documento.
Tipo: FLAG
Indica se é permitido informar pedidos de estabelecimentos diferentes do estabelecimento do documento.
Esta preferência somente deve ser definida se a preferência PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.FORCAR_ESTABELECIMENTO_CAIXA estiver definida com "N".
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Valor padrão: S
Indica se o campo de "Preço" deve editável (informado) pelo usuário.
Normalmente, ao informar um produto, o preço do mesmo é apresentado automaticamente na tela, sem permissão de alteração pelo usuário. Caso a preferência esteja "marcada", o campo de "Preço" poderá ser informado pelo usuário.
O preço será validado com relação ao preço mínimo e preço máximo contantes na lista de preços e será exigido usuário/senha para liberar o preço quando este estiver fora destes limites.
Somente usuários que possuam o direito de acesso à operação PRECO_FORA_FAIXA da interface poderão liberar o item com preço fora dos limites.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Carácter utilizado para separar a quantidade do código do produto na inclusão de itens no documento.
Por padrão é utilizado "*" (asterisco), mesmo se o valor da preferência não for informado (vazio).
Neste caso, se o operador desejar informar 10 vezes um produto, basta informar o número 10 seguido do carácter * e o código do produto. P.ex. para 10 unidades do produto com código de barra 7891931989131:
10*7891931989131
Tipo: TEXT
Valor padrão: *
Indica o máximo que a interface aceita como troco. A tentativa de fechar um cupom com um troco maior do que o valor indicado provocará uma mensagem de erro.
Tipo: DECIMAL_VALUE
Valor padrão: 500.00
Usar natureza de operação existente no tipo de pedido ao incluir o primeiro pedido no documento.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Usar a rotina centralizada de "busca" de tributação para o item do documento, por padrão é para não utilizar
Tipo: FLAG
Validar a natureza de operação que está informada no documento e no tipo de pedido.
Tipo: OPCAO
Valor padrão: N
Quando informada, esta preferência indica que a partir deste valor será obrigatório identificar o cliente (informando o seu CPF ou CNPJ).
Esta preferência pode ser cadastrada por estabelecimento.
Esta preferência pode ser específica para uma determinada espécie, acrescentando o respectivo nome. Por exemplo:
PDV.PRO_VENDAS_CHECKOUT.VALOR_MAXIMO_SEM_IDENTIFICACAO_CLIENTE_NFCE = 200
Tipo: VALUE