Entidade ITENS_PEDIDOS

PEDIDOS.ITENS_PEDIDOS

Descrição

Entidade que informa os produtos e as quantidades do pedido.

Atributos

AtributoDomínioRegrasDescrição
IDID(18)Rqd PK FK Id:
Chave de identificação interna

Referência para V_ITENS_PEDIDOS
PEDIDO_IDID(18)Rqd UK FK Pedido:
Indica o pedido ao qual o item pertence.

Referência para PEDIDOS
SEQUENCIAINTEGERRqd UK Sequência:
Sequência do item no pedido.
SUB_ITEMINTEGERRqd Sub-ítem:
Divisão do ítem. Em geral especifica diferentes produtos que são embalados juntos.

Valor padrão = 1
PRODUTO_IDID(18)FK Produto:
Identificação do produto (mercadoria ou serviço) solicitado. O produto deve estar previamente cadastrado e ativo.

Caso não informado é obrigatório o preenchimento do campo de "descrição"

Referência para PRODUTOS
QUANTIDADEDECIMAL_VALUERqd Quantidade:
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero.
Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido.
PRECOPRICE(18)Preço unitário:
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
  • Pedido de transferência entre estabelecimentos: Custo de aquisição
  • Pedido de venda: Preço de venda
  • Pedido de compra: Preço
SITUACAOOPCAO(1)Rqd AK Situação:
Situação específica deste item.

Valores permitidos:
  • P - Pendente - O ítem ainda não foi entregue e não está cancelado.
  • A - Aprovado - Item de pedido aprovado para ser executado.
  • X - Em execução - Item está em execução.
  • O - Pronto - O item do pedido está pronto para ser entregue, somente será considerado caso informado a quantidade efetiva e data de termino preenchida.
  • E - Entregue - O ítem já foi entregue.
  • C - Cancelado - O ítem foi cancelado.
  • R - Perdido - Foi informada uma data de perda. Indica que o item não poderá mais ser atendido. Equivale ao cancelado.

Valor padrão = P
DESCRICAOTEXT_LONGDescrição:
Descrição adicional do item do pedido.
Utilizado para descrever os produtos/mercadorias ou serviços solicitados pelo cliente e que não estejam cadastrados no sistema.
Caso necessário é permitido o preenchimento da marca para produtos não cadastrados.
OBSERVACOESTEXT_LONGObservações:
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação.
DATA_CANCELAMENTODATE_TIMEData de cancelamento:
Data de cancelamento do item do pedido.
UNIDADE_MEDIDA_IDID(18)FK Unidade de medida:
Unidade de medida do item, que pode ser um produto/mercadoria ou serviço.

Referência para UNIDADES_MEDIDAS
MARKUP_IDID(18)Markup:
Markup
PRECO_LISTAPRICE(18)Preço de lista:
Valor unitário do produto/mercadoria ou serviço constante na lista de preços no momento da inclusão do item no pedido, considerando as regras comerciais padrão definidas para o respectivo plano de pagamento e/ou acréscimo ou desconto padrão do cliente.
Permite a comparação entre o valor unitário aplicado no pedido e o valor praticado na lista de preços.
LISTA_PRECOS_IDID(18)FK Lista de preços:
Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor".

Referência para COLECOES
QUANTIDADE_CANCELADADECIMAL_VALUERqd Quantidade cancelada:
Quantidade de produtos que foi cancelada por desistência ou por divergência comercial. Quando um item é parcialmente entregue e o cliente não desejar que o saldo seja entregue, então este saldo deve ser cancelado.

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_ENTREGUEDECIMAL_VALUEQuantidade entregue:
Quantidade de produtos já entregues para o destinatário do pedido.
Este valor é atualizado automaticamente através dos registros de entregas.
Note que, dependendo da tolerância informada no respectivo tipo de pedido, é possível entregar uma quantidade maior do que a quantidade do pedido.

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_PENDENTEDECIMAL_VALUERqd Quantidade pendente:
Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma:
quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade cancelada
No caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0.

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_FATURADADECIMAL_VALUERqd Quantidade faturada:
Quantidade já faturada e vinculada a um documento.

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_FATURARDECIMAL_VALUERqd Quantidade a faturar:
Quantidade pendente de faturamento (inicialmente deve ser igual a quantidade pedida).
A quantidade a faturar é calculada da seguinte forma:
quantidade a faturar = quantidade solicitada - quantidade faturada - quantidade para faturamento cancelada

Valor padrão = 0
QTDE_CANCELADA_FATURAMENTODECIMAL_VALUERqd Quantidade cancelada para faturamento:
Quantidade para faturamento cancelada.

Valor padrão = 0
PERCENTUAL_COMISSAOPERCENT(18)Percentual de comissão:
Percentual de comissão sobre o valor total do item a ser pago ao vendedor responsável pelo pedido.

Quando não informado, o sistema utilizará o primeiro percentual de comissão que estiver informado nos seguintes atributos:
  • Comissão do item de lista de preço.
  • Comissão do produto.
  • Comissão do tipo de produto.
  • Comissão do vendedor.
COMISSAO_ITEMPRICE(18)Rqd Comissão:
Valor total de comissão a ser paga ao responsável pelo pedido.
Valor calculado a partir da aplicação do percentual de comissão do item sobre o valor total do item (VALOR_TOTAL * PERCENTUAL_COMISSAO / 100).

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_TEMPORARIADECIMAL_VALUERqd Quantidade temporária:
Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento).
Deve ser usada para realizar a entrega parcial.
Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente.
QUANTIDADE_TEMPORARIA_FATURARDECIMAL_VALUERqd Quantidade temporária a faturar:
Quantidade reservada para o próximo faturamento.
PRODUTOS_ITEM_IDID(18)FK Produtos do item:
Produtos ou agrupamento de produtos do pedido.

Referência para PRODUTOS_PEDIDOS
QUANTIDADE_VOLUMESVALUE(18)Quantidade de volumes:
Quantidade de volumes para a embalagem ou empacotamento dos produtos.
PADROES_QUANTIDADESTEXT(200)Padrões quantidades:
Padrão de quantidades.
GRADE de quantidades
QUANTIDADE_POR_VOLUMESVALUE(18)Quantidade por volumes:
Representa a quantidade para cada volume do item. P.ex.: Se o item tem 4 volumes e a quantidade por volume é 3, a quantidade total de itens é 12.
INDICEVALUE(18)Rqd Índice:
Valor utilizado para aplicar sobre o preço. Deve utilizar valores numéricos superiores a zero.
Ex:
20% - Coloque 1,20
35% - Coloque 1,35

Valor padrão = 1
DESCONTO_PERCENTUAL_ITEMPERCENT(18)% de desconto:
Percentual de desconto para o item informado pelo usuário.
DESCONTO_BONIFICACAOPERCENT(18)Desconto em bonificação:
Desconto em bonificações.
Regra: Valor / Valor+(Bonificação*100)
DIFERENCIAL_ICMSVALUE(18)Valor do diferencial de ICMS:
Valor do diferencial de ICMS para a operação.
PERCENTUAL_SUFRAMAPERCENT(18)Percentual suframa:
Percentual de desconto que deve ser aplicado ao item do pedido conforme regras do SUFRAMA.
O preenchimento deste campo é realizado somente quando o respectivo tipo de pedido está configurado para calcular os impostos.
DIFERENCIAL_PERCENTUALPERCENT(18)Diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL):
Diferencial de alíquota do ICMS ou Difal é uma operação interestadual que tem como destinatário o consumidor final. Dessa forma, toda vez que uma empresa faz o recolhimento do ICMS (Exceto optantes do Simples Nacional) precisa desse cálculo.

O principal objetivo do imposto difal é fazer com que os estados de origem e destino da mercadoria façam a divisão da carga tributária, e dessa forma, evitar que regiões com alíquotas maiores saem perdendo. Por isso, existe a obrigatoriedade desse imposto.
COMPRA_VALOR_LIVREVALUE(18)Compra Valor livre :
Em caso de compra é permitido realizar uma tarifa adicional livre.

No caso de pedidos de produção este campo é utilizado para informar o valor de serviço prestado pelo terceiro.
DATA_APROVACAODATEData de aprovação:
Data de aprovação do item pelo cliente.
QUANTIDADE_CARREGARDECIMAL_VALUERqd Quantidade a carregar:
Quantidade a carregar
QUANTIDADE_SEPARACAODECIMAL_VALUEQuantidade separação:
Quantidade que foi separada nos carregamentos.

Quando é executado o relatório de impressão de diversos na listagem dos carregamentos, esta quantidade é atualizada com a quantidade a carregar.
VALOR_IPI_ITEMDECIMAL_VALUEValor de IPI para o item:
Valor de IPI para o item
VALOR_DESCONTO_ITEMPRICE(18)Valor desconto item:
Valor de desconto para o item calculado pelo percentual de desconto informado.
VALOR_ENCARGOS_ITEMDECIMAL_VALUEValor encargos item:
Valor de encargos para o item. Quando informado deve atualizar o valor sub-total do item.
VALOR_UNITARIO_ITEMDECIMAL_VALUERqd Valor unitário para o item:
Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
VALOR_TOTAL_ITEMDECIMAL_VALUERqd Valor total para o item:
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.

Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido.
VALOR_BASE_ICMS_STVALUE(18)Valor base ICMS ST:
Valor de base de ICMS ST para o item.
Ver: Substituição Tributária do ICMS
VALOR_ICMS_STDECIMAL_VALUEValor de ICMS ST:
Valor de ICMS ST para o item.
PERCENTUAL_ALIQUOTA_STVALUE(18)Percentual alíquota ST:
Valor percentual da alíquota ST.
Os de percentual de MVA para uso na ST são obtidos dos seguintes campos:
  • ICMS Fornecedor (inter): Utilizado os valores da entidade REGIOES_ICMS.
  • MVA intraestadual (mva): Utilizado o valor existente no tipo de produto.
  • % ICMS intraestadual (intra): Utilizado o valor existente no tipo de produto.

Cálculo:
((100+mva)*(100-inter)/(100-intra)-100)

Observações:
  • Quando o valor existente em (intra) for inferior ao (inter), o valor de intra será igualado ao inter.
  • Somente serão calculados itens que possuirem o valor de (mva) informado e superior a zero.
  • Quando não localizado ou não informado o percentual de (intra) será considerado o percentual 12.
USUARIO_AUTORIZOU_PRECO_IDID(18)FK Usuário autorizou o preço:
Usuário que autorizou o preço abaixo do permitido.
Esse atributo é preenchido juntamente com Preço autorizado

Referência para USUARIOS
PRECO_AUTORIZADOPRICE(18)Preço autorizado:
Informa o preço que foi autorizado. (Nos casos de preço abaixo do mínimo permitido, que exigiram usuário autorizador)
Esse atributo é preenchido juntamente com o Usuário autorizou o preço
PERCENTUAL_ALIQUOTA_IPIPERCENT(18)Percentual alíquota IPI:
Valor percentual de alíquota para o IPI
MOTIVO_CANCELAMENTOTEXT_LONGMotivo do cancelamento:
Motivo do cancelamento do item.
USUARIO_CANCELAMENTO_IDID(18)FK Usuário cancelamento:
Usuário que realizou o cancelamento do item

Referência para USUARIOS
VALOR_CAIXA_ITEMVALUE(18)Valor caixa item:
Valor de caixa para o item. Quando informado deve atualizar o valor sub-total do item. (?)
PERCENTUAL_ALIQUOTA_ICMSPERCENT(18)Percentual alíquota ICMS:
Valor percentual para a alíquota de ICMS.
PLANO_PAGAMENTO_IDID(18)FK Plano de pagamento:
Plano de pagamento escolhido pelo pedido

Referência para PLANOS_PAGAMENTOS
DATA_PERDADATE_TIMEData de perda
QUANTIDADE_ACIMA_PEDIDOVALUE(18)Rqd Quantidade acima do pedido:
Quantidade fornecida acima da quantidade pedida.
A quantidade fornecida acima da quantidade pedida é calculada da seguinte forma:
quantidade acima da quantidade pedida = quantidade entregue - quantidade pedida

Valor padrão = 0
QUANTIDADE_EFETIVADECIMAL_VALUEQuantidade efetiva:
Quantidade de mercadorias ou serviços que foram efetivamente consumidas por operações formalizadas nos históricos do pedido.
A quantidade informada neste campo permite que se compare a quantidade pedida com a realizada. P.ex: Na troca de óleo de um veículo, a OS considera 1h, mas foi executado em 0,78h.
Este valor é automaticamente atualizado por alterações na entidade Históricos de pedidos
CONTA_CONTABIL_IDINTEGER_OPTION(18)FK Conta orçada:
Conta contábil do plano de contas informado no cabeçalho do pedido, e que será utilizado na formulação do projeto.

Referência para CONTA_CONTABIL
PRECO_PROMOCIONALFLAG(1)Preço promocional:
Indica que foi utilizado um preço promocional para o item.
NUMERO_SERIETEXT_LONGNúmero de série:
Números de séries dos equipamento ou produto que fazem parte do item do pedido.
Pode ser informado mais de um número de série, informando um número por linha.
RESPONSAVEL_IDID(18)FK Responsável:
Indica a pessoa responsável pelo item. Normalmente utilizado apenas em itens de serviços.

Referência para PESSOAS
ITEM_LISTA_PRECOS_IDID(18)FK Item da lista de preços:
Quando informado, indica o item da lista de preços que foi utilizado para este pedido.

Esta informação pode não estar preenchida em casos que a lista de preço utilizada não possui preço para a quantidade informada.

Referência para ITENS_COLECOES
ORDEM_COMPRA_ITEMTEXTOrdem de compra:
Ordem de compra do cliente, caso informada sobrepõem a ordem de compra existente no cabeçalho do pedido.
SEQUENCIA_ITEM_COMPRAINTEGERItem da ordem de compra:
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
  • Somente deve ser informado caso a ordem de compra seja preenchida no item ou no cabeçalho do pedido.
  • A ordem/sequência utilizada será a sequência do item do pedido caso não seja informada a sequência conforme o pedido de compra do destinatário.
Esta informação será preenchida na tag <nItemPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <xPed> que será preenchida com a informação constante no campo "Ordem de compra" do cabeçalho do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs.
ITEM_CONSUMO_IDID(18)FK Item consumo:
Relacionamento com outro item de pedido a qual este é seu consumo

Referência para ITENS_PEDIDOS
ITEM_PEDIDO_VENDA_IDID(18)FK Item de pedido de venda:
Quando informado, indica que este item de pedido foi criado para atender um determinado item de pedido de venda. As principais aplicações para estes casos são:
  • Item de pedido de produção criado para atender um determinado item de pedido de venda.
  • Item de pedido de compra criado para atender um determinado item de pedido de venda.
Quando houver este vínculo, a quantidade efetiva do item de pedido de venda será automaticamente abastecida pela quantidade entregue deste item.

Referência para ITENS_PEDIDOS
EQUIPAMENTO_PRODUCAO_IDINTEGER_OPTION(18)FK Equipamento produção:
Equipamento principal utilizado para realizar a produção.
Obrigatoriamente deve ser um produto cadastrado como imobilizado.

Referência para PRODUTOS
QUANTIDADE_DEVOLVIDADECIMAL_VALUEQuantidade devolvida:
Quantidade que foi devolvida pelo destinatário e não liberada para um novo faturamento.
VALOR_CUSTO_MERCADORIA_SERVICODECIMAL_VALUEValor de custo do item:
Valor do custo unitário informado para o item.
Pode ser utilizado para:
  • Informar o valor de uma cotação/consulta de preços do produto/serviço junto a um determinado fornecedor, ou
  • Para determinar o custo do produto a ser utilizado no cálculo da Margem de Contribuição (MC) do pedido. Para considerar este valor como "custo do item na MC" é preciso marcar o campo "Utilizar como custo setado".
Este valor não altera o custo médio do produto no estoque.
OBSERVACAO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICOTEXT_LONGObservações do custo informado:
Observações sobre o custo informado no item. Por exemplo, o fornecedor em que foi cotado o produto.
TIPO_CUSTO_MERCADORIA_SERVICOFLAG(1)Utilizar como custo setado:
Determina se o valor informado será utilizado como custo unitário para o item.
  • Marcado: Será utilizado como custo da mercadoria/serviço para cálculo da margem de contribuição (MC) do item no pedido e não influenciará o custo médio do produto.
  • Desmarcado: Será apenas informativo no item, sem alterar a margem de contribuição. Neste caso, será utilizado o custo médio do produto no estoque para cálculo da margem de contribuição.

Valor padrão = N
QUANTIDADE_PRODUTO_VARIACAODECIMAL_VALUEQuantidade produto variação:
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão.

Caso informado o valor deve ser superior a zero.
DATA_TERMINO_ITEMDATE_TIMEData de término:
Data e hora que o item de pedido foi considerado terminado, caso todos os itens do pedido estejam com a data informada, o campo de data de término do pedido deve ser preenchida com a maior data entre os itens.
ITEM_ENGENHARIA_PRODUTOS_IDID(18)FK Item da engenharia de produtos:
Item da engenharia de produtos que foi utilizada para criação do item de pedido, normalmente utilizada para pedidos de consumo.

Referência para COMPONENTES_PRODUTOS
PRODUTO_PAI_VARIACAO_IDID(18)FK Produto pai variação:
Produto de variação para produção, caso informado será utilizado para montagem do pedido de consumo, sendo que os consumos serão baseados neste produto.

Referência para PRODUTOS
OBSERVACOES_PRODUTOTEXT_LONGObservações produto:
Observações para o produto. P.ex: Informações para produção do produto, separação do produto, embalagem do produto.

Campo é apresentado quando ativo ("Item com observações produto") no tipo de pedido

Esta informação não será repassada para o pedido de venda, ou documento fiscal.
ARQUIVOS_ANEXOSATTACHED_FILE_LISTArquivos anexos:
Arquivos anexos ao item de pedido, não permite ordenação ou título para imagem.

Campo é apresentado quando ativo ("Item com anexos") no tipo de pedido

Ex: Foto com número de série do equipamento, Imagem técnica do produto.
FICHA_TECNICA_UTILIZADA_IDID(18)FK Ficha técnica utilizada:
Quando utilizado sobrepõem a ficha técnica utilizada no produto, desta forma permitindo que existam modificações na estrutura da ficha exclusiva para um item de pedido.

Referência para FICHAS_TECNICAS
QUANTIDADE_ACONDICIONAMENTODECIMAL_VALUEQuantidade de acondicionamento:
Quantidade de produtos por unidade de acondicionamento. Este atributo é apenas informativo e utiliza a unidade de medida de acondicionamento. Nestes casos, a quantidade do pedido será automaticamente calculada.
UNIDADE_ACONDICIONAMENTO_IDID(18)FK Unidade de acondicionamento:
Indica a unidade de medida utilizada para informar a quantidade de acondicionamento.

Referência para UNIDADES_MEDIDAS
ESTADO_PRODUTOTEXTEstado do produto:
Texto livre para incluir informações sobre o estado do produto. Exemplos:
  • Congelada
  • Resfriada
  • Viva
  • etc.
ATUALIZAR_CONSUMOFLAG(1)Rqd Atualizar consumo:
Define se deve atualizar o consumo com base na ficha técnica, quando existir.

Valor padrão = S
IDENTIFICACAO_LOTETEXT_LONGIdentificação do(s) lote(s):
Identificação para o lote de produção do produto.
Esta informação é apresentada de acordo com o que estiver definido no campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto.
Será gerada automaticamente uma identificação do lote somente quando a situação do pedido for "Pendente/Proposta" e o campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto estiver definido como "Automático"
Pode ser informado mais de uma identificação de lote, separadas por linhas (um lote por linha).
MOTIVO_CANCELAMENTO_IDID(18)FK Motivo cancelamento:
Motivo ou justificativa do cancelamento do item de pedido.

Referência para PEDIDOS_MOTIVOS_CANCELAMENTOS
VALOR_ACRESCIMOVALUE(18)Acréscimo:
Valor de acréscimo (ou abatimento no caso de valor negativo) agregado ao item como resultado do rateio do valor de acréscimo informado no cabeçalho do pedido. Este valor á somado ao valor total item e consequentemente, fará parte do valor unitário.
O rateio é sempre realizado sobre o saldo pendente dos pedidos e considerando o que já foi entregue.
PRODUCAO_PREVISTAPROPERTIESProdução prevista:
Quantidades previstas para embalagem do produto, são apresentados as embalagens que estão vinculadas ao produto informado.
ITEM_RELACIONADO_PRODUCAO_IDID(18)FK Item relacionado produção:
Relaciona dois itens do mesmo pedido de produção e do mesmo produto; e que o produto relacionado será totalizado com todos os itens do pedido.

Quando informado não será gerado um pedido de consumo para este item, e também não é permitido informar quantidades efetivas para o item.

Referência para ITENS_PEDIDOS
DATA_FABRICACAODATEData de fabricação:
Data de fabricação do produto informado.
DATA_VALIDADEDATEData de validade:
Data de validade do produto utilizado.
CONTRATOS_SERVICOS_PRODUTOS_IDID(18)FK Contrato serviço produto:
Identificação de um registro de produto de um contrato de serviço. É utilizado para associar um item de pedido com a um produto ou serviço de um contrato de serviço.

Referência para CONTRATOS_SERVICOS_PRODUTOS
ESTOQUE_MOVIMENTADO_IDID(18)FK Estoque a ser movimentado:
Tipo de estoque que deve ser utilizado na operação de emissão do documento, desconsiderando o tipo de estoque configurado na natureza de operação utilizada no documento.
Quando não informado é utilizado o padrão existente na natureza de operação.

Referência para ESTOQUES_PRODUTOS
AREA_FISICA_IDID(18)FK Área:
Permite definir se um item de pedido é relativo uma área física, com o intuito de "agrupar" itens em uma determinada área.

Esta informação é utilizada para agrupar itens em um relatório, por exemplo.

Referência para PEDIDOS_AREAS_FISICAS
EXCLUSIVIDADE_PRODUTO_IDID(18)FK Exclusividade de produto:
Quando informado, indica que este item de pedido originou ou vinculou uma exclusividade do produto para este cliente.

Referência para EXCLUSIVIDADES_PRODUTOS
FORNECEDOR_COTADO_IDID(18)FK Fornecedor cotado:
Permite informar com qual fornecedor foi realizada a cotação do produto/serviço ou mesmo indicar qual é o possível fornecedor para o item do pedido.
Normalmente esta informação é incluída nos itens de pedidos quando o opção "Utilizar como custo setado" estiver marcada.
Em casos de serviços, pode representar a pessoa (terceirizado) que fará o serviço.

Referência para PESSOAS
OBSERVACOES_IMPOSTOSTEXT_LONGObservações impostos:
Texto informativo com observações de impostos, por exemplo ICMS, IPI, ICMS-ST e SUFRAMA
PERCENTUAL_DESONERADOPERCENT(18)Percentual desonerado:
Percentual de ICMS desonerado na operação
PRODUTO_RECURSO_IDID(18)FK Produto recurso:
Caso informado determina que o item de pedido teve origem em um recurso de um projeto.

Referência para RECURSOS_ATIVIDADES
DATA_HORA_INICIO_PLANEJADODATE_TIMEData/hora de início planejada:
Data/hora planejada/programada para início da execução do serviço ou consumo/aplicação dos produtos do item.
DATA_HORA_INICIO_EFETIVODATE_TIMEData/hora de início efetivo:
Data e hora em que a execução do item foi efetivamente iniciada.
DESCONTOS_ACUMULATIVOS_ITEMTEXTDescontos acumulativos item:
A porcentagem acumulativa é um texto informado no formato d1 + d2 + d3 + ... . Note que porcentagem total não é a soma das porcentagens informadas mas sim do produto das mesmas. O porcentagem REAL de desconto será dada pela fórmula:
100 - 100 * (100 - d1) / 100 * (100 - d2) / 100 * (100 - d3) / 100 ...

Por exemplo:
Se desejar dar descontos acumulados de 5%, 10% e 1,5% a um pedido, deve-se informar "5+10+1,5". O valor real do desconto dado será de:
DESCONTO% = 100 - 100 * (100-5)/100 * (100-10)/100 * (100-1,5)/100
          = 100 - 100 * 0,95 * 0,9 * 0,985
          = 100 - 84,2175
          = 15,7825%

Exemplos:
  • 10+5
  • 7
  • 2+3+8
ADICIONAL_IDID(18)FK Adicional do item:
Quando informado, indica que este item foi incluído como adicional de outro item. O uso deste atributo está relacionado com a indicação de produtos adicionais (opcionais) que estão vinculados a um produto através de relacionamentos específicos. Exemplo: Ao comprar um carro, pode-se oferecer diversos opcionais. Ao comprar um brinquei, oferecer as pilhas que não acompanham, etc.

Com este atributo, é possível identificar quais produtos foram adquiridos desta forma.

Referência para ITENS_PEDIDOS
REFERENCIA_PRODUTOTEXTReferencia produto:
Código de referencia para importação dos produtos, caso informado obrigatoriamente deve preenchido o campo de descrição do item de pedido.
PERCENTUAL_REBATEPERCENT(18)Percentual de rebate:
Informa qual será o percentual de rebate a ser utilizado para a venda deste item.
Este campo estará disponível apenas quando o tipo de pedido permitir.
Quando não informado e o tipo de pedido estiver marcado como "Sim", o percentual é automaticamente preenchido pelo que estiver informado na respectiva lista de preços (item ou capa).
DATA_PREVISAO_ENTREGADATEData previsão entrega:
Data prevista para realização da entrega do item do pedido. Caso exista mais uma de data prevista par ao mesmo produto, deve ser realizado a separação do item.
DATA_PREVISAO_FATURAMENTODATEData previsão faturamento:
Data em que está previso o faturamento deste item de pedido.
MARCA_PRODUTOUPPER(100)Marca produto:
Nome da marca do produto, seu preenchimento é opcional, mas indicado para itens que não possuem cadastro.
VALOR_CUSTO_MERCADORIAVALUE(18)Valor do custo da mercadoria:

DEPRECIADO


Usar o campo de custo de mercadoria e serviço
Valor do custo da mercadoria, serve para realizar o calculo da Margem de Contribuição (MC)

Regras

Informar o pedido

(Antes de inserir)
Quando não informado o pedido e sim o produto_pedido, deve ser preenchido o ID do pedido.

Totalizar horas da grade

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando a grade for MO:, então atualiza o campo de quantidade usando as horas informadas na grade considerando horas normais, horas com acréscimo de 50% e horas com acréscimo de 100%.

Calcular quantidade = quantidade de volumes X quantidade por volume

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso a quantidade de volumes e quantidade por volume forem informadas, a quantidade total será atualizada pelo produto de ambas.

Atualizar quantidades (alterar)

(Antes de alterar)
Atualizar as quantidades de "atendimento" e "faturamento" ao ser alterada a quantidade solicitada.
1) Quantidade pendente = Nova quantidade solicitada - Quantidade atendida (entregue) - Quantidade cancelada.
2) Quantidade a faturar = Nova quantidade solicitada - Quantidade faturada - Quantidade para faturamento cancelada.

Calcular informações da solicitação

(Antes de alterar)
Quando o item é uma solicitação interna, atualiza informações calculadas através das respectivas cotações e ordens de compra:

Calcular a situação do item

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A situação do item será a primeira que atender à condição abaixo:

Atualizar pedido a partir dos seus ítens

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Atualizar os dados do pedido que são herdados dos ítens.

Registrar preço atual do produto na lista de preços

(Antes de inserir)
Registrar o valor unitário do produto ou serviço aplicado na lista de preços informada na inclusão do item para comparações entre o valor utilizado no pedido e o valor praticado na lista de preços.

Reordenar sequência do pedido quando um item for excluído

(Depois de excluir)
Reordenar a sequência dos itens do pedido quando um item for excluído.

Atualizar quantidades (incluir)

(Antes de inserir)

Atualizar produto pedido (kit)

(Depois de alterar, Depois de inserir, Depois de excluir)

Calcular o custo de reposição para o item

(Antes de inserir)
Calcular o custo de reposição para o produto.

Atualizar pedido na exclusão de item

(Depois de excluir)
Atualizar o pedido depois de uma exclusão do item.

Alertar usuário que item está atendendo outro pedido

(Depois de alterar)
Apresenta mensagem de alerta informando que o item de pedido atende outros itens de pedido.

Produto informado já foi inserido em outro item do pedido!

(Antes de inserir)
Verifica se o produto inserido já está no pedido e apresenta ou não mensagem conforme definidos os campos "O que fazer em caso de produtos em duplicidade?" e "O que fazer em caso de duplicidade de serviços?" no tipo de pedido:
Caso não utilize a "Produto Pedido" será utilizado o padrão "9 - Apresentar erro"

Plano de pagamento

(Antes de inserir)
Ao inserir o item deve ser inserido o plano de pagamento escolhido no pedido.

Alertar para vendedor que não possui mais caixa disponível

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Alertar para o vendedor que ele não possui mais caixa disponível.

Validar unidades de produtos

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Validar se as unidades de produtos informadas existem e estão disponíveis para operação de saída.

Consumir quantidade promocional da lista

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Quando o preço for proveniente de uma promoção por quantidade, então a respectiva quantidade deverá ser consumida do item da coleção.

Validar tipo de item do tipo de pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida o tipo de item informado no cadastro de produtos de acordo com os tipos de itens informados no tipo de pedido.

Manutenção de itens para consumo

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Ao incluir/alterar um item e este possuir uma engenharia com ficha técnica, deve ser criado os pedidos para consumo.

Exclusão de itens para consumo

(Antes de excluir)
Ao excluir um item e este possuir uma engenharia com ficha técnica, deve ser excluído os pedidos para consumo.

Informar se a mercadoria deve ou não reservar o estoque

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Conforme o tipo de pedido, deve ser informado se a mercadoria deve ou não reservar o estoque

Alertar preço de custo maior que preço de venda

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Exibe um alerta para usuário informando que o preço de custo informado é maior que o preço de venda.

Informar quantidade variação

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Será sugerida a quantidade quando o produto for uma variação e a quantidade não for informado.

Preencher identificação pra o lote

(Antes de alterar)
Informar a identificação para o lote quando determinado pelo tipo de pedido que a identificação é automática.

Validar saldo do estoque vinculado

(Antes de inserir)
Verifica se existe estoque disponível para atender integralmente a quantidade do item de pedido.

Produtos do tipo de registro conjunto não podem ser informados no pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Produtos com tipo de registro "Conjunto" não podem ser informados no pedido neste tipo de pedido.

Atualizar valor de acréscimos

(Depois de excluir)
Atualizar o valor de acréscimos do pedido

Recalcular comissão

(Depois de alterar)
Quando a quantidade entregue ou devolvida for modificada recalcula as regras de comissionamento para esse "item" atualizando o valor devido da comissão contratada.

Preencher descrição do produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Preencher a descrição do produto, quando não for informado.

Validar quantidade fracionada

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se a quantidade informada é fracionada e se a unidade de medida do produto permite quantidades fracionadas.

Excluir exclusividade

(Depois de alterar, Depois de excluir)
Método que exclui a exclusividade de um produto, método utilizado para cancelamento de item.

Salvar exclusividade do produto

(Depois de inserir)
Cria exclusividade de produto quando for inserido um item novo e o pedido está na situação Pendente/proposta.

Realizar transformação automática

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Realizar o processo de transformação automática do item de pedido.

Calcular volume total do pedido

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Calcula o volume total do pedido, utilizando a view V_ITENS_PEDIDOS.

Este processo sobrescreverá qualquer quantidade de volumes previamente informado pelo usuário.

Atualizar e validar carregamento

(Depois de inserir, Depois de alterar, Depois de excluir)
Quando atualizado a quantidade a carregar deve-se validar o carregamento caso o item esteja associado a um.

Atualizar comissões contratadas

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Atualiza as comissões contratadas do item conforme as regras de comissionamento.

Informar null ordem de compra

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando a ordem de compra não estiver informada e estiver com espaços em branco, os mesmos serão removidos.

Validar quantidade pedida

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se a quantidade pedida está zerada e o tipo de pedido não permite quantidade zerada, deve apresentar erro.

Validar quantidade padrão para reposição

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se marcado no tipo de pedido, não permite incluir um item de pedido com quantidade inferior à indicada.
Os tipos de pedidos deverão estar configurados com naturezas de operação que informem o tipo de estoque a ser usado

Verificar área física

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se a área no pedido do item é igual ao pedido da área.

Validar bloqueio de inventário

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso o tipo de pedido esteja configurado para bloquear na inclusão, então verifica se existe algum inventário em execução deste produto, neste estabelecimento e para o tipo de estoque definido neste tipo de pedido.

Validar produtos com variação

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso no tipo de pedido o atributo "Validar produtos com variação" esteja configurado com "S", o sistema não permitirá incluir itens com produtos que tenham variação.

Validar número de série

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se a quantidade de números de série informados bate com a quantidade pedida no item do pedido, caso a quantidade não seja igual apresenta erro.

Preencher responsável

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Informa o técnico responsável para itens sem responsável quando for informado o técnico responsável no pedido.

Informar valores de IPI e ST

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando não informado valores de IPI e ST e no tipo de pedido determinar que exista, deve ser calculado e informado.

Calcular os valores do item

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Atualiza o valor unitário e total para o item do pedido.
Devem ser considerados:

Preencher comissão

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso o percentual de comissão não estar preenchido e o pedido ter um percentual informado, então preenche o percentual de comissão com o informado no respectivo pedido.

Calcular comissão

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica o percentual de comissão a ser utilizado no item e calcula a comissão para o responsável (vendedor) pelo pedido.

Atualizar itens de pedidos relacionados

(Depois de alterar)
Caso exista um pedido relacionado e ambos sejam para produção deve ser registrado a operação em ambos os pedidos

Validar preço autorizado

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Se o tipo de pedido estiver configurado para validar preços mínimo e máximo,
quando houver preço autorizado, o preço informado deverá ser maior que o preço autorizado

Validar conferências

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Apresenta mensagem de erro caso haja alteração na quantidade pendente de um item de pedido e a situação da conferência esteja marcada no campo "Bloquear se houver conferências na(s) situação(ões)".

Apresenta mensagem de aviso caso haja alteração na quantidade pendente de um item de pedido e a situação da conferência esteja marcada no campo "Avisar se houver conferências na(s) situação(ões)".

Preencher percentual de rebate

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso não informado percentual de rebate no item e no tipo de pedido o campo "Rebate" esteja marcado como "Sim", preenche o atributo com o que estiver informado na respectiva lista de preços (item ou capa).

Alertar estoque máximo ultrapassado

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Se a quantidade em estoque + quantidade em ordens de compra abertas + a quantidade do pedido de compra ficar superior à quantidade máxima permitida para o produto apresenta uma mensagem de alerta.

Atualizar item de venda

(Depois de alterar)
Para itens de cotação, alterações de preço devem atualizar o item da solicitação.

Para ordens de compra, qualquer alteração da situação devem atualizar o item da solicitação.

Atualizar cotações

(Depois de inserir, Depois de alterar)
Quando o tipo for solicitação de compra, cria ou atualiza as cotações existentes para esse produto.

Deve existir uma cotação para cada fornecedor ativo para este produto.
As cotações existentes terão sua quantidade atualizada.

A cotação deverá ser para o mesmo estabelecimento e datas requerida e data limite.

Quantidade entregue/atendida deve ser menor ou igual a quantidade pedida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é permitido fornecer quantidade maior que a quantidade solicitada para o item.

Existe(m) entrega(s) para o item/produto! Não é permitida a alteração/troca do produto após a realização de entrega(s)!

(Antes de alterar)
Não é permitida a troca do produto após ser realizada(s) entrega(s) para o item.

Soma de quantidade pendente de entrega + entregue + cancelada deve ser igual a quantidade pedida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A soma das quantidades cancelada + pendente + entregue deve ser igual a quantidade solicitada.

Soma de quantidade a faturar + faturada + cancelada deve ser igual a quantidade pedida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A soma de quantidade a faturar + faturada + cancelada = quantidade pedida.

Produto é obrigatório quando tipo de pedido não for orçamento!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Validar situação do pedido para inclusão de itens

(Antes de inserir)
Somente podem ser incluídos itens em orçamentos/pedidos/OSs com as situações informadas no cadastro do tipo de pedido.

Validar situação do pedido para alteração de itens

(Antes de alterar)
Somente podem ser alterados itens de orçamentos/pedidos/OSs com as situações informadas no cadastro do tipo de pedido.

Não é permitido incluir produtos em falta no pedido!

(Antes de inserir)
Quando o produto estiver em falta não poderá ser incluído no pedido.

Produto não pode ser incluído pois tipo de pedido não permite trocas de mercadorias!

(Antes de inserir)
Quando o tipo de pedido não permitir produtos sem troca, e o produto não tiver troca, não poderá ser incluído no pedido.

Valor de desconto acima do permitido!

(Antes de alterar, Antes de inserir)
Valor de desconto acima do permitido para o tipo de produto ou estabelecimento.

Quantidade mínima para a operação não foi atingida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se o tipo de pedido estiver configurado para validar a quantidade mínima e máxima do produto, o sistema valida a quantidade informada com relação à quantidade mínima informada no estoque do respectivo produto, estabelecimento e tipo de estoque.

Caso a quantidade efetiva for maior que a quantidade pedida, o sistema fará a validação pela efetiva.

Quantidade limite para compra do produto foi atingida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Se o tipo de pedido estiver configurado para validar quantidades mínima e máxima,
valida a quantidade de estoque máximo dos pedidos de compra e a quantidade máxima de venda.

Quantidade informada deve ser múltipla da quantidade mínima permitida!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
A quantidade deve ser múltipla da quantidade mínima permitida do produto.

Validar situação do pedido para exclusão de itens

(Antes de excluir)
Somente podem ser excluídos itens de orçamentos/pedidos/OSs com as situações informadas no cadastro do tipo de pedido.

Item de pedido não pode ser cancelado quando possui quantidade efetiva maior que 0 (zero)!

(Antes de excluir)
Caso exista uma quantidade efetiva informada (através de históricos), então não pode excluir o item. Será necessário primeiro fazer um movimento de saída dos produtos.
Esta regra existe para evitar que relatórios que se baseiem no consumo de materiais apresentem informações inconsistentes pois não existe uma FK entre o histórico de movimento e o item. Ex: Comissões por entrega de peça.

Item cancelado no pedido não pode ser autorizado!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quantidade efetiva não pode ser informada quando o item já está cancelado.

Tipo de pedido não permite movimentos de estoque com a quantidade efetiva!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é possível realizar movimentos de estoque com a quantidade efetiva informada no item do pedido se no cadastro do tipo de pedido estiver informado "Não permitido" no campo "Quantidade efetiva".

Item cancelado não pode ser alterado!

(Antes de alterar)
Itens de pedido com a situação de cancelado não devem permitir a alteração dos atributos de quantidade ou preço unitário.

Não é permitido informar produtos com marcas bloqueadas

(Antes de inserir)
Produto informado está em uma marca bloqueada, e não é permitido realizar operações conforme o tipo de pedido.

Quantidade conferida não pode ser maior que quantidade não cancelada!

(Antes de alterar, Antes de excluir)
Verifica se as quantidades conferidas deste produto não excedem a quantidade de pedido para o mesmo produto (um mesmo produto pode estar em mais de um item do mesmo pedido).

O plano de contas orçadas é obrigatório!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quado informado um plano de contas no cabeçalho do pedido deve ser obrigatoriamente preenchido a conta contábil do item.

Não foi localizada uma lista de preços para o produto

(Antes de inserir)
Verificar se existe uma lista de preços para o produto e apresentar mensagem de erro quando configurada no cadastro do tipo de pedido do produto.

Produto não possui quantidade disponivel para a operação

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se existe quantidade disponível suficiente para realizar a operação quando o tipo de pedido não permite incluir itens com estoque negativo.

       if (getQuantidade().isModified()
               && getProdutoId().isNotNull() 
               && findPedido().findTipoPedido().getPermiteIncluirItensComEstoqueNegativo().isFalse()
               && !findProduto().getTipoItem().in("09")) {
           EntProdutos produto = findProduto();
           double qtdDiferenca = nvl(valueOfQuantidade()) - nvl(oldQuantidade().getValue());
           double estoque = produto.estoqueRealVenda(findPedido().valueOfEstabelecimentoId());
           if (qtdDiferenca > estoque) {
               throw new AdsException(ENTITY_NAME + ".SEM_ESTOQUE_DISPONIVEL",
                       AdsException.ERROR,
                       "Produto " + produto.valueOfProduto()
                       + " - " + produto.valueOfDescricao()
                       + " não possui estoque disponivel!"
                       + " Tipo de pedido exige disponibilidade de estoque!"
               );
           }
       }
       return true;

Validar preço

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o preço informado está de acordo com as regras definidas.

Não é permitido alterar a quantidade efetiva de itens já entregues!

(Antes de inserir, Antes de alterar)

Deve ser informado o item para consumo quando utilizado um pedido do tipo consumo

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando for um pedido de consumo (o tipo de pedido é da categoria "Consumo"), então o item de pedido deve obrigatoriamente fazer referencia ao item de pedido que originou-o (atributo "Item consumo").

Situação do produto não é permitida para este tipo de pedido

(Antes de inserir)
Valida se a situação produto informada no pedido consta nas opções de situações dos produtos permitidas no tipo de pedido.

A quantidade efetiva não pode ser superior a quantidade pedida!

(Antes de alterar)
A quantidade efetiva não pode ser superior a quantidade pedida.

Verificar bloqueio financeiro

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é permitido aumentar a quantidade entregue quando o pedido está com bloqueio financeiro e o respectivo tipo de pedido não aceite entregar com bloqueio.

Bloquear produto para compra no estabelecimento

(Antes de inserir)
Bloquear a operação de compra para o produto no estabelecimento conforme determinado no estoque do produto para o estabelecimento

Unidade de medida informado não permite produto fracionado

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Unidade de medida utilizada para o item de pedido não permite produtos fracionados.

Tipo de pedido não permite itens

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando informado a categoria "A" - Agrupador, não é permitido a inclusão de itens no pedido.

Produtos bloqueado pelo tipo de pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Caso o produto não esteja disponível para o tipo de pedido não é permitido a inclusão do mesmo no pedido.

Validar clientes com restrição

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o cliente possuiu alguma restrição.

Validar se produto pode ser vendido conforme tipo de estoque do estabelecimento

(Antes de inserir)
Valida se o produto pode ser vendido conforme informado no tipo de estoque do estabelecimento.

Devem ser verificados os lotes de fabricação dos produtos!

(Antes de alterar)
Valida se foi(ram) informado(s) os lotes de fabricação dos produtos conforme definido no Tipos de pedidos.

Não pode ser informado produtos diferentes do informado no pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando informado um produto para produção no cabeçalho do pedido, todos os itens do pedido devem ser do mesmo produto.

Validar exclusividade produto

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Não é permitido a inclusão de produtos que sejam exclusivo para um cliente/cidade/bairro.

Lote informado não existe

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Quando o tipo de produto exigir o lote, deve ser informado um lote existente.

Validar item pedido

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Validação se o item pode ser inserido conforme o que está definido no campo "Permite produtos sem preço" do tipo de pedido. Quando o campo não estiver marcado, o preço deve ser informado e maior que zero.

Desconto do item deve ser maior que zero e menor que 100%.

(Antes de inserir, Antes de alterar)
O valor do campo DESCONTO_PERCENTUAL_ITEM deve estar entre zero e 100% podendo também ser nulo.

Não são permitidos valores negativos no valor total do item!

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica o Valor total para o item e não permite valores negativos.

Validar flex

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Valida o flex do vendendor, não podendo incluir itens que ultrapassem o limite de negociação.

Validar responsável técnico

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Verifica se o responsável pelo item é um colaborador ativo (guia "Colaborador" do cadastro de Pessoas) quando o campo "Técnico responsável" do cadastro de Tipos de pedidos estiver configurado para "Colaborador".

Validar quantidades para pedidos de retorno

(Antes de inserir, Antes de alterar)
Validar a quantidade de retorno para operações de pedidos de retorno.

Ajustar quantidade temporária(faturar)

Ao realizar uma operação no pedido movimentando quantidades deve ser executado o método em substituição a quantidade temporária.

Cancelar quantidades faturar(motivo_cancelamento)

Cancela quantidades a faturar de itens já entregues

Pesquisar preço(produto, quantidade, quantidade_inserida, bloco_base)

Permite pesquisar pro um preço para um determinado produto conforme a quantidade informada.

retornar Localizacao Estoque

Deve retornar o localização do produto no estoque.

retornar Margem de contribuição do item

Retornar o valor de margem de contribuição do item

Retornar quantidade diferença efetiva

Retornar a quantidade existente na diferença entre a quantidade e quantidade efetiva.;

Soma padroes_quantidades

Retorna a soma dos valores inseridos na grade padroes_quantidades

UK string

Padroniza a identificação de um item de pedido:
001 - Pedido 923987

Valor total do item

Valor total ordem de compra