Texto com a identificação do número do pedido conforme gerado na origem. No processo de importação do pedido para o sistema, será gerado um novo número e este número será apresentado como ordem de compra de origem. | |
Origem do cadastro, por exemplo: MANUAL, IMPORTAÇÃO, SITE, etc. | |
Data em que o pedido foi criado. Caso não informado, assume a data do sistema. | |
OBSOLETO - Usar data de emissão.
Data em que o pedido foi emitido. Esta data é gerada no momento em que o vendedor dispara o envio do pedido. | |
Data de entrega requerida pelo cliente.
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Nome dado para a forma de pagamento. Ex: “A VISTA”, “30/60”. | |
Forma de envio da mercadoria para o cliente. | |
Campo livre para informar observações sobre o pedido. | |
Valor total dos descontos concedido para o pedido. | |
Valor de frete negociado para o pedido. | |
Indica o cliente para o qual este pedido foi emitido. | |
Indica o vendedor que emitiu este pedido.
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Array com os itens do pedido. Ver PEDOFF01.CAD_OFFLINE_PEDIDOS_ITENS_01 | |
Data e hora do cancelamento. É informado em conjunto com a descrição do motivo do cancelamento. | |
Texto descritivo do motivo do cancelamento. É sempre informado em conjunto da data do cancelamento. |