Esta interface é usada em diferentes guias do sistema. Clique nos links de navegação abaixo para obter maiores informações.
Pedido de produção:
Sequência do item no pedido. | |
São permitidos:
| |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |
Texto livre com uma descrição complementar detalhada do produto. Esta descrição pode acrescentar característcas diversas como peso, dimensões, composição, aplicação, etc. | |
Nome da marca. Ex:
| |
Código de referência do produto usado pelo fabricante.
| |
Quantidade de produtos (mercadorias ou serviços) solicitada pelo cliente.
Não é permitido informar quantidades menores que zero. Somente é permitido informar quantidade zero caso definido no campo Permite itens com quantidade zerada do respectivo tipo de pedido. Valor padrão: 1 | |
Quando utilizado sobrepõem a ficha técnica utilizada no produto, desta forma permitindo que existam modificações na estrutura da ficha exclusiva para um item de pedido. | |
Representação abreviada da unidade de medida. P. ex.: kg = quilograma, cx = caixa, m² = metro quadrado. | |
Valor unitário do produto.
O valor pode assumir significados diferentes, dependendo do contexto ou do tipo de pedido. P.ex.:
| |
Preço sugerido pelo sistema | |
Percentual de desconto para o item. Não pode ser maior que o percentual de desconto informado no cadastro do estabelecimento do pedido e o preço final (preço de venda - valor do desconto) não pode ser menor que o preço mínimo do produto informado na lista de preços aplicada no pedido. | |
Usuário que ira liberar o preço fora do valores valido. | |
Senha para liberar o preço fora do valores validos. | |
Chave de autorização para liberação do preço do item. | |
Total do item. | |
Valor total do serviço a ser informado para o item. | |
Estoque do produto disponível no estabelecimento, calculado por:
estoque disponível = estoque atual - quantidade pendente em pedidos - quantidade em documentos em manutenção | |
Observações adicionais sobre o item de pedido.
Esta informação será repassada para o documento conforme configurado no campo "Incluir observações itens pedidos" da natureza de operação. | |
Item do documento de entrada a ser vinculado ao item do pedido.
Normalmente utilizado para "pedidos de beneficiamento" onde deve ser realizado o tratamento ou controle das quantidades recebidas e que devem ser retornadas ao cliente. Campo não é apresentado quando o cliente do pedido for igual ao próprio estabelecimento. Este campo será obrigatório caso esteja marcada a opção 'Requerido para inclusão" do campo "Vinculo com consumo" do Tipos de pedidos. | |
Quando não existir uma engenharia de produtos deve ser preenchido o fator de conversão para o item | |
Quantidade solicitada que ainda não foi entregue e nem cancelada.
A quantidade pendente é calculada da seguinte forma: quantidade pendente = quantidade solicitada - quantidade entregue - quantidade canceladaNo caso de quantidade entrega maior do que a quantidade solicitada, a quantidade pendente será sempre 0. | |
Quantidade de mercadorias ou serviços que foram efetivamente consumidas por operações formalizadas nos históricos do pedido.
A quantidade informada neste campo permite que se compare a quantidade pedida com a realizada. P.ex: Na troca de óleo de um veículo, a OS considera 1h, mas foi executado em 0,78h. Este valor é automaticamente atualizado por alterações na entidade Históricos de pedidos | |
Valor de quantidade temporária (será utilizada para realizar a próxima saída/faturamento).
Deve ser usada para realizar a entrega parcial. Obrigatoriamente deve ser preenchido com o valor pendente. | |
Valor unitário líquido do item, calculado conforme o preço unitário, descontos, encargos e impostos informados diretamente para o item.
| |
Valor total do item considerando o valor unitário e a quantidade pedida para o item.
Não é considerado o desconto informado diretamente no pedido. | |
Data de cancelamento do item do pedido. | |
Pessoa que realizou o cancelamento do item do pedido de produção | |
Define se deve cancelar a quantidade a faturar | |
Define se deve cancelar a quantidade a entregar | |
Motivo do cancelamento do item. | |
Situação específica deste item.
| |
Ordem de compra (pedido ou autorização de fornecimento) emitido e informado pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será preenchida na tag <xPed> do XML das NFEs emitidas a partir do pedido, conjuntamente com a tag <nItemPed> com o número do item da ordem de compra do cliente que deverá ser informada no campo "Item do pedido de compra" para cada item do pedido. Esta informação será apresentada automaticamente no quadro "Dados adicionais" no DANFE das NFEs. | |
Ordem de compra do cliente, caso informada sobrepõem a ordem de compra existente no cabeçalho do pedido.
| |
Sequência do item do pedido de compra (ordem de compra) fornecido pelo destinatário (cliente) do pedido.
Esta informação será apresentada juntamente com a descrição dos produtos/serviços dos itens no DANFE das NFEs. | |
Indica que foi utilizado um preço promocional para o item.
| |
Coleção ("Lista de preços") utilizada como base para o preço do produto.
Não é obrigatório para pedidos tipo "transferências entre estabelecimentos", "pedido de compra", "pedido de devolução para fornecedor". | |
Quando informado, indica o item da lista de preços que foi utilizado para este pedido.
Esta informação pode não estar preenchida em casos que a lista de preço utilizada não possui preço para a quantidade informada. | |
Equipamento principal utilizado para realizar a produção.
Obrigatoriamente deve ser um produto cadastrado como imobilizado. | |
Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |
Arquivos anexos ao item de pedido, não permite ordenação ou título para imagem.
Campo é apresentado quando ativo ("Item com anexos") no tipo de pedido Ex: Foto com número de série do equipamento, Imagem técnica do produto. | |
Observações para o produto. P.ex: Informações para produção do produto, separação do produto, embalagem do produto.
Campo é apresentado quando ativo ("Item com observações produto") no tipo de pedido Esta informação não será repassada para o pedido de venda, ou documento fiscal. | |
Define se deve atualizar o consumo com base na ficha técnica, quando existir. | |
Identificação para o lote de produção do produto.
Esta informação é apresentada de acordo com o que estiver definido no campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto. Será gerada automaticamente uma identificação do lote somente quando a situação do pedido for "Pendente/Proposta" e o campo "Identificação do lote" do respectivo tipo de produto estiver definido como "Automático" Pode ser informado mais de uma identificação de lote, separadas por linhas (um lote por linha). | |
Quantidades previstas para embalagem do produto, são apresentados as embalagens que estão vinculadas ao produto informado. | |
Código de identificação da classificação fiscal do produto. Este código é formado pelo código de NCM do produto concatenado com a código da exceção se houver. Ex:
| |
Peso líquido, sem embalagem, do produto em kg (quilogramas).
| |
Peso da embalagem do produto em kg (quilogramas).
| |
Peso bruto do produto em quilogramas. Calculado através do peso líquido somado com o peso da embalagem.
| |
Largura (da embalagem) do produto medido em mm (milímetros). Normalmente convenciona-se adotar como "largura" a menor medida que é utilizada na horizontal, ou seja, o comprimento seria sempre maior que a largura.
| |
Altura (da embalagem) do produto medida em mm (milímetros).
| |
Comprimento (da embalagem) do produto medido em mm (milímetros). Normalmente convenciona-se adotar como "comprimento" a maior medida que é utilizada na horizontal, ou seja, o comprimento seria sempre maior que a largura.
| |
Volume unitário do produto em m3 (metros cúbicos). O objetivo desta informação é permitir o sistema calcular o volume necessário para o transporte do produto, que será realizado através da multiplicação da quantidade de produtos pelo volume unitário.
Este volume está sempre relacionado a 1 unidade de medida deste produto. Se a unidade de medida é caixa, será o volume de uma caixa. Se a unidade de medida é quilograma, será o volume de 1 Kg do produto e assim sucessivamente. |
COCA-COLA | Pendente | Não | |||||||||||||||
PEPSI | Aprovado | Sim | |||||||||||||||
FRUKI | Em execução | Não | |||||||||||||||
COCA-COLA | Pronto | Sim | |||||||||||||||
COCA-COLA | |
COCA-COLA | Pendente | |||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI | Aprovado | |||||||||||||||||||||||||||||
FRUKI | Em execução | |||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | Pronto | |||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |
Pendente | |
COCA-COLA | 84139190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PEPSI | 84139190-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUKI | 70091000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | 84139190 |
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||
PEPSI | |||||||||||||||||||||||||
FRUKI | |||||||||||||||||||||||||
COCA-COLA | |||||||||||||||||||||||||
Define se o botão de imprimir o pedido para separação deve ser apresentado nos itens do pedido. Neste caso não é validado a situação do pedido.
Tipo: FLAG
Valor padrão: N
Indica se deve ou não apresentar os preços mínimo e máximo para o produto de acordo com a lista de preços.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S
Define se deve ser apresentado o preço normal no campo "Preço sugerido"
Tipo: TEXT
Valor padrão: S
Valor padrão: S