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Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Módulo de Documento de Entrada e Saida:
Modulo de produtos:
Nome (ou código) de identificação do estabelecimento. Na maioria das vezes, apenas os estabelecimentos que o usuário tem acesso estarão disponíveis como opção. Ex:
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Sigla ou abreviatura da espécie de documento. P.ex.: CF, NFF, NF, DUP, PEDIDO, CTRC, NFVC, etc. | |||||||||
Número do documento. Pode ser digitado (informado) pelo usuário ou estabelecido automaticamente pelo sistema. | |||||||||
Série do documento fiscal. P.ex: U = Única, 1, T, 0. O sistema informa automaticamente o número da série no momento da emissão da nota.
Caso preenchido a série em um documento de emissão própria, será validado se é permitido o uso da mesma no estabelecimento/espécie. | |||||||||
Data de emissão do documento. No caso de documentos de saída deve ser preenchido somente quando for impresso o documento ou no momento da saída do documento ou mercadoria do estabelecimento do emitente. | |||||||||
Data e hora de saída (impressa) do documento fiscal das instalações do emitente.
Esta informação não deve ser alterada depois do documento ser emitido. | |||||||||
Data de entrega (operação saída) ou entrada no estoque (operação entrada).
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Número dado para identificar, de forma única, um caixa de PDV.
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IP da estação de trabalho que está associada este caixa.
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Código (único) de identificação da pessoa (física ou jurídica).
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Nome completo da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica. Razão social é o nome devidamente registrado sob o qual uma pessoa jurídica se individualiza e exerce suas atividades. A razão social diferencia-se do nome dado a um estabelecimento ou do nome comercial com que a empresa pode ser reconhecida junto ao público, o qual é conhecido como nome fantasia.
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Grupo ao qual a pessoa pertence.
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Grupo ao qual a pessoa pertence.
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Cidade do destinatário do documento. | |||||||||
Sigla da Unidade da Federação (estado) do destinatário do documento. Quando o destinatário for do exterior (país diferente do Brasil), este campo deve ser preenchido com "EX". | |||||||||
Domínio que permite que o usuário escolha 1 valor de uma lista relativamente reduzida de valores previamente fixados.
Propriedades (format)add-null-optionIndica se deve ser adicionada uma opção nula mesmo para campos obrigatórios.Por padrão, um campo obrigatório não vem com a opção nula (um valor é automaticamente selecionado). Valores possíveis: add-null-option:yes add-null-option:no
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Nome dado ao plano de pagamento. Ex: "AV", "30/60/90", etc.
As opções de planos de pagamento disponíveis para um determinado contexto consideram as regras abaixo:
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Define se antes da emissão do documento deve ser gerado o faturamento utilizando como base as definições do plano de pagamento informado no documento.
No caso de devolução define se deve realizar os abatimentos dos títulos dos documentos de origem. | |||||||||
CPF do emitente pessoa física ou CNPJ do emitente pessoa jurídica. | |||||||||
Inscrição Estadual do emitente do documento, quando for pessoa jurídica. | |||||||||
CPF do destinatário pessoa física ou CNPJ do destinatário pessoa jurídica. | |||||||||
Inscrição Estadual do destinatário do documento fiscal, quando for pessoa jurídica. | |||||||||
Nome dado para identificar a natureza de operação. Normalmente possui a descrição da CFOP com informações complementares que auxiliem os usuários na escolha correta da natureza a ser utilizada em cada situação.
Ex:
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Informa se as operações devem ser levadas em consideração nas estatísticas de vendas.
Este atributo é utilizado em relatórios e consultas coma a curva ABC de produtos e relatórios gerencias de vendas. | |||||||||
Sequência dos itens do documento. Deve ser iniciado em 1. | |||||||||
Número da ordem de compra do cliente.
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Identificação ou numeração do pedido. A numeração do pedido pode ser gerada automaticamente conforme regra estabelecida no tipo de pedido. O número do pedido é único dentro da mesma série e versão, independente de seu tipo. Isso significa, por exemplo, que não podemos ter um pedido de venda com o mesmo número de uma ordem de compra.
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Tipo de produto ou serviço utilizado no item do documento, é necessário somente quando não for informado um produto no item.
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Código de identificação do produto. Calculado automaticamente ou informado conforme parametrização da respectiva engenharia de produto. | |||||||||
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |||||||||
Texto adicional para o produto. P.ex: Número de série, lote, dados adicionais, etc.
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Nome da marca. Ex:
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Código de referência do produto usado pelo fabricante.
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Este campo permite filtrar os registros por tipo de produto. Informando um tipo de produto "Agrupador", irá filtrar todos os tipos que estão abaixo deste tipo agrupador.
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Tipo de produto ou serviço do produto informado no item do documento.
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Descrição do tipo de produto ou serviço do produto informado no item do documento. | |||||||||
Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
Código Fiscal de Operações e Prestações.
Ver O que é CFOP? | |||||||||
Código da Situação Tributária (Origem + Tributação do ICMS).
É obrigatória somente quando for produto (não serviço). Mais detalhes em: | |||||||||
Código do ajuste de apuração e dedução. | |||||||||
Descrição para o código. | |||||||||
Informações legais, fiscais ou informativas utilizadas em documentos fiscais.
Por padrão são aceitos as macro substituições:
Ex:
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Código da NCM (Nomenclatura Comum Mercosul). Ex:
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Define a operação básica para tributação da NCM para o PIS e COFINS.
As regras para os tributos serão criadas automaticamente.
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Origem do produto conforme a tributação escolhida do produto.
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Lista de preços utilizada no item do documento fiscal. Ex:
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Quantidade do item do documento. Será apresentado a quantidade 0 (zero) para itens de documentos "Cancelados" ou "Inutilizados".
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Quantidade confirmada recebida pelo cliente ou quantidade que pode ser utilizada para operações de devolução do item.
Esta quantidade indica o saldo ainda disponível para operações de devolução, beneficiamento ou retorno. | |||||||||
Unidade de medida do produto. Este deverá ser valor emitido no documento.
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Valor unitário do item. | |||||||||
Valor total para o item considerando o valor unitário e a quantidade informada para o mesmo. Não considera descontos ou acréscimos no seu cálculo.
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Valor de desconto para o item do documento. | |||||||||
Valor de frete para o item do documento. | |||||||||
Percentual da alíquota de ICMS para o produto nesta operação.
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Valor de ICMS para o produto. | |||||||||
Valor total de substituição tributária de ICMS do item do documento.
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Valor de IPI para o produto | |||||||||
Valor total do item do documento, considerando o valor total dos produtos/serviços acrescido do valor total de IPI e valor total de substituição tributário do ICMS e deduzindo o valor dos descontos do item.
Será apresentado o valor 0 (zero) para itens de documentos "Cancelados" ou "Inutilizados". | |||||||||
Valor bruto para o item, somente será considerado o valor do item multiplicado pelo preço unitário do item, já considerando mercadorias devolvidas. | |||||||||
Valor liquido do produto considerando os descontos.
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Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa. | |||||||||
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa. | |||||||||
Nome utilizado para identificar o vendedor. Caso não informado, o sistema assume o código de identificação da pessoa. | |||||||||
Representa a quantidade que será movimentada no estoque. Por exemplo em um documento de entrega futura o saldo será zerado, mas o fiscal será registrado.
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Produto utilizado como modelo | |||||||||
Texto que identifica (nome) o produto. Este é o texto utilizado por padrão em todos os documentos fiscais e interfaces de uso interno.
Por padrão é aconselhado o tamanho máximo de 120 caracteres, para não permitir descrições maiores modifique a preferencia PROD.PRODUTOS.VALIDAR_PRODUTO_DESCRICAO | |||||||||
Quantidade utilizada para o produto variação, que deve ser informada somente para produtos que são variação de outro, e que será sugerido conforme fator de conversão. | |||||||||
Carregamento ao qual o documento está vinculado. | |||||||||
Rota do carregamento no qual o documento foi vinculado. | |||||||||
Percentual de ICMS retido na operação de substituição tributária. Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, nao deve ser incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria.
Exemplo: Alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP deve ser informado no campo especifico. | |||||||||
Percentual de ICMS FCP retido na operação de substituição tributária. | |||||||||
Alíquota percentual para o ICMS Efetivo, o percentual deve ser informado somente se a CST for 60 ou 500.
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Valor de ICMS Efetivo para o item do documento | |||||||||
Valor de ICMS ST retido | |||||||||
Valor de ICMS ST retido por FCP | |||||||||
Valor de base de calculo para o ICMS Efetivo
Percentual da base de cálculo do ICMS Efetivo. Este percentual será aplicado sobre a alíquota de ICMS. P.ex.:
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Valor de base de ICMS ST retido | |||||||||
Valor da base de calculo para o ICMS FCP -ST | |||||||||
Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino, já considerando o valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza naquela UF. | |||||||||
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | |||||||||
Valor de base para cálculo do ICMS. | |||||||||
Valor ICMS isento. | |||||||||
Valor de ICMS em outros. | |||||||||
Link para acesso do documento. Este link utiliza a interface adequada para cada documento, redirecionando para a tela correta de visualização.
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Valor total do CMV (Custo de mercadoria Vendida)
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Valor unitário para o CMV (Custo de mercadoria vendida)
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Margem total liquida para o item
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Margem liquida para o valor unitário
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Margem bruta total
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Margem bruta unitária
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PERCENTUAL_MARGEM
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PERCENTUAL_SAIDA_MARGEM
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Valor proporcional de 1/12 da comissão registrada para o item do documento.
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Valor total do frete de terceiros para o item do documento.
Calculo: (QUANTIDADE*VALOR_UNITARIO)/ VALOR_TOTAL_MERCADORIAS * VALOR_FRETE_TERCEIROS | |||||||||
Valor total de comissão para o item, o percentual utilizado deve estar informado no item do documento.
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Valor total de impostos sobre o item, por padrão são considerados o ICMS + PIS + COFINS + ISS + IR + CSLL.
Os tributos IPI e ICMS-ST não são considerados neste campo. |
MATRIZ | Manutenção | Não | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 84139190 | Tributação Normal | 0 - Nacional | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIAL 1 | Pendente | Sim | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | PEPSI | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | 70091000 | Monofásica | 1 - Estrangeira: importação direta | PROMOCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIAL 2 | Aprovado | Não | REVENDA A PRAZO | FRUKI | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | 84139190 | Isento | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | INVERNO 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-RS | Cancelado | Sim | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 70091000 | Tributação Normal | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | CLIENTE X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATRIZ | Manutenção | Não | REVENDA DE MERCADORIAS (FATURADO) | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 84139190 | Tributação Normal | 0 - Nacional | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIAL 1 | Pendente | Sim | REVENDA A VISTA COM COMISSÃO | PEPSI | ISSQN ISENTO REFERENTE A LEI MUNICIPAL 5.600/11 CANOAS | 70091000 | Monofásica | 1 - Estrangeira: importação direta | PROMOCIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILIAL 2 | Aprovado | Não | REVENDA A PRAZO | FRUKI | ICMS Subst Trib Conf Livro 3 Apêndice 2, Seção 3, Item 14,Decreto 37.699/97 | 84139190 | Isento | 2 - Estrangeira: adquirida no mercado nacional | INVERNO 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD-RS | Cancelado | Sim | TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS | COCA-COLA | RETENÇÃO PREVIDENCIARIA DE :ALIQUOTA:% NO VALOR DE R$ :VALOR: | 70091000 | Tributação Normal | 3 - Nacional: mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% | CLIENTE X |
Quando marcado será utilizado o custo médio financeiro, e considerado os créditos de impostos relativos ao último documento fiscal de aquisição vinculado ao custo do produto.
Caso desmarcado será utilizado o custo médio fiscal.
Tipo: FLAG
Valor padrão: S